Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240419/PO | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
8.6.2012 | 25.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240442/PO | MUDr. Jacková Eva Čapajevova 75 A, 080 01 Prešov |
37788329 | Faktúra za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. | 27,88 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240447/PO | Obvodný úrad Prešov Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov |
42077508 | Faktúra za zrážkovú vodu. | 53,16 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240446/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja. | 142,91 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240445/PO | Peter Ouzký - IQ Tech Bauerova 28, 040 23 Košice |
45862460 | Faktúra za opravu tlačiarní. | 215,68 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240448/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | Faktúra za vyhotovenie pečiatok. | 21,36 vrátane DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 17.7.2012 | ||
11240456/PO | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava |
31348262 | Faktúra za aktualizácie zákona. | 28,80 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240397/PO | MUDr. Kornélia Bujňáková, s.r.o. SNP 1, 083 01 Sabinov |
36500364 | Faktúra za výkony PZAK (11). | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240398/PO | MUDr. Lýdia Starinská, všeobecné lekárstvo. Októbrová 79 Prešov |
37884093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
4.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240433/PO | SIMA - MEDIK, s.r.o. Žehňa 26 08206 |
45275017 | Faktúra za zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240444/PO | MUDr. Džadžovská Agáta Slánska 12, Nižná Šebastová 080 06 Prešpv |
31995179 | Faktúra za zdravotné výkony. | 27,88 bez DPH |
14.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240439/PO | MuDr. Švirk Ján Masarykova 26, 080 01 Prešov |
35520108 | Faktúra za zdravotné výkony. | 34,85 bez DPH |
5.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240440/PO | MUDr. Bamhor Jozef Haburská 9, 080 06 Nižná Šebastová |
35531568 | Faktúra za vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. | 13,94 bez DPH |
13.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240435/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci. | 253 bez DPH |
8.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240455/PO | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | Faktúra za zmenu prístupových kódov. | 21,60 vrátane DPH |
18.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
51240004/PO | DOBRO, s.r.o. Prešov Sekčovská 54, 08001 Prešov |
36493279 | Faktúra o poskytnutí športových zariadení. | 989,50 vrátane DPH |
15.6.2012 | 21.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240408/PO | DURKAN s.r.o. Mierova 1, Drienov, 082 04 |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240391/PO | AMBBI, s.r.o., MUDr. Ján Bičej Konštantínova 17, 080 01 Prešov |
43848362 | Faktúra za zdravotné výkony. | 90,61 bez DPH |
1.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240400/PO | DAMIANUS, spol s r.o. Prostejovská 28, 080 01 Prešov |
37937693 | Faktúra za zdravotné výkony. | 76,67 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240399/PO | Jurášek Jozef MUDr. Čajkovského 8, 080 05 Prešov |
35517573 | Faktúra za zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240395/PO | VINMED, s.r.o. Dr. Vinclerová Čergovská 22/1, 082 67 Terňa |
45935378 | Faktúra za zdravotné úkony. | 41,82 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240386/PO | MP MEDIK s.r.o. Na rínku 267/7, 08212 Kapušany |
46604341 | Výkony PZAK (2). | 13,94 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240407/PO | Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila Levočská 22, 080 01 Prešov |
36446793 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
6.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240406/PO | LEK Humanita, s.r.o., MUDr. Abu Zaid Prostejovská 39/B, 080 01 Prešov |
36501093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 69,70 bez DPH |
5.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240390/PO | ŽONCA-APL, s.r.o. Sv. Pavla 33, 082 33 Chminianská Nová Ves |
36510718 | Faktúra za zdravotné úkony. | 118,49 bez DPH |
31.5.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240396/PO | MuDr. Mária Fedorová, s.r.o. Levočská 22, 080 01 Prešov |
45295093 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
4.6.2012 | 19.06.2012 | 16.7.2012 | ||
11240373/PO | MUDr. Terézia Chlebovcová Nám. Sv. Martina 41, 082 71 Lipany |
31997023 | Faktúra za zdravotnú starostlivosť. | 6,97 bez DPH |
21.5.2012 | 12.06.2012 | 12.7.2012 | ||
11240436/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet Diners Club. | 1356,62 bez DPH |
11.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240431/PO | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Faktúra za odber elektrickej energie. | 1622,67 vrátane DPH |
8.6.2012 | 18.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240427/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 3966,42 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240429/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 1428,19 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240430/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 618,23 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240421/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za vrecia do koša. | 8,52 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240425/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 83,41 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240432/PO | Axeco ps, s.r.o. Vajanského 30, 080 01 Prešov |
36455369 | Faktúra za základné dosky a procesory Intel Celeron. | 448,61 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240424/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 56,96 vrátane DPH |
7.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240422/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za čistiace a hygienické potreby. | 236,00 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240420/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | Faktúra za hygienické potreby. | 17,04 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240438/PO | Slovenská pošta, a.s. Partzánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica |
36631124 | Faktúra za poštovné služby. | 9879,90 bez DPH |
12.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240426/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telekomunikačné služby. | 531,26 vrátane DPH |
8.6.2012 | 15.06.2012 | 2.7.2012 |