Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240593 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 91,79 vrátane DPH |
Objednávka č.:111/2012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
11240594 | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | spotrebný železiarsky tovar | 99,35 vrátane DPH |
Objednávka č. :111/12012 | 23.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
11240583 | abiX, s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za tovar renovovanie tonerov | 966,00 vrátane DPH |
Objednávka č. :107/2012 | 13.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240584 | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za kredit parkovacej karty | 50,00 bez DPH |
Objednávka č. :106/2012 | 14.8.2012 | 24.08.2012 | 20.9.2012 | |
11240602 | Manutan Slovakia, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35885815 | Skartovací stroj | 1982,72 vrátane DPH |
Objednávka č. :104/2012 | 24.8.2012 | 31.8. 2012 | 20.9.2012 | |
11240582 | Ing. Vladimír Kačmár Marka Čulena 44, 080 01 Prešov |
37053817 | Rekonštrukcia strechy | 490,00 vrátane DPH |
Obj. :105/2012 | 10.8.2012 | 07.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240670/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | elektro spotrebný materiál | 57,58 vrátane DPH |
č119/2012 | 18.9. | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240735/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | revízie kotolní | 2748,00 vrátane DPH |
č115/2012 | 10.10.2012 | 17.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240661/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | dodávka papiera | 1003,97 vrátane DPH |
č113/2012 | 13.9.2012 | 21.09.2012 | 15.10.2012 | |
11240768/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | parkovací kredit | 50,00 vrátane DPH |
č.136/2012 | 02.11.2012 | 07.11.2012 | 22.11.2012 | |
11240762/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tovar podľa objednávky | 1793,67 vrátane DPH |
č.133/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240750/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | materiál podľa objednávky | 366,08 vrátane DPH |
č.132/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240749/PO | PEJTR, Ján Trudič Vajanského 57, 080 01 Prešov |
10669124 | tovar podľa objednávky | 155,66 vrátane DPH |
č.131/2012 | 16.10.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240747/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 134,65 vrátane DPH |
č.130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240761/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | odťahová služba podľa objednávky | 78,12 vrátane DPH |
č.129/2012 | 25.10.2012 | 30.10.2012 | 14.11.2012 | |
11240754/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | tovar a služby podľa objednávky | 40,67 vrátane DPH |
č.127/2012 | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240740 | SB Systém, s.r.o. Východná 16, 080 01 Prešov |
36459925 | servis zabezpečovacieho systému | 138,00 vrátane DPH |
č.125/2012 | 11.10.2012 | 19.10.2012 | 9.11.2012 | |
11240712/PO | SERVISKOMFORT s.r.o. Volgogradská 88, 080 01 Prešov |
31706053 | Výmena ventilov | 102,38 vrátane DPH |
č.124/2012 | 05.10.2012 | 12.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240753/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 853,20 vrátane DPH |
č.123/2012 | 17.10.2012 | 29.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240674/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | vrecia do koša | 77,18 vrátane DPH |
č.122/2012 | 24.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240692/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | oprava motorového vozidla ev.č.PO-710BZ | 334,98 bez DPH |
č.120/2012 | 28.9.20012 | 08.10.2012 | 2.11.2012 | |
11240671/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | tekuté mydlo | 51,12 vrátane DPH |
č.118/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 25.10.2012 | |
11240689/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 332,40 vrátane DPH |
č.117/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240688/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis tlačiarni | 234,60 vrátane DPH |
č.116/2012 | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240669/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | predlžovcí prívod | 94,86 bez DPH |
č.114/2012 | 18.9.2012 | 27.09.2012 | 26.10.2012 | |
11240610/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | toaletný papier | 1008,00 bez DPH |
č.112/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240611 | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky | 1620,00 vrátane DPH |
č.110/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240609/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky s doruč. | 1200,00 vrátane DPH |
č.109/2012 | 3.9.2012 | 12.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240589/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 720,00 vrátane DPH |
č.108/2012 | 17.8.2012 | 22.10.2012 | 13.11.2012 | |
11240748/PO | Milan Molnár PREDOM Železiarstvo Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 58,63 vrátane DPH |
č,130/2012 | 15.10.2012 | 23.10.2012 | 13.11.2012 | |
51240005/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | kupóny CAD-HOC | 6458,52 vrátane DPH |
4/2012SoF | 28.8.20012 | 10.09.2012 | 20.9.2012 | |
11240032/PO | EUROcoop partners, s.r.o. Požiarnická 17, 080 01 Prešov |
36749290 | Faktúra za čistenie kancelárii po stavebných prácach. | 832,00 vrátane DPH |
188/2011 | 5.1.2012 | 12.01.2012 | 25.1.2012 | |
11240820/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Lada 220,082 12 Kapušany pri Prešove |
43549641 | tovar podľa objednávky | 54,96 vrátane DPH |
149/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240816/PO | Park kultúry a oddychu Hlavná 50, 080 01 Prešov |
00187437 | občerstvenie pre 40 účastníkov | 1160,00 vrátane DPH |
147/2012 | 16.11.2012 | 20.11.2012 | 18.12.2012 | |
11240821/PO | Sklokomplet, s.r.o. Budovateľská 48, 080 01 Prešov |
45258678 | zaskleňovanie | 173,00 vrátane DPH |
146/2012 | 21.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240830/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | prezutie a vyváženie kolies | 45,00 vrátane DPH |
145/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240813/PO | Technické služby mesta Prešov,a.s. Bajkalská 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz odpadu | 400,58 vrátane DPH |
142/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240825/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 432,00 vrátane DPH |
141/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240812/2012/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 987,98 vrátane DPH |
140/2012 | 13.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 | |
11240814/PO | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 589,20 vrátane DPH |
137/2012 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 17.12.2012 |