Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240501 | Otis výťahy Rožňavská 2,BA 83 000 |
35683929 | Servis výťahov | 37,87 vrátane DPH |
10.09.2012 | 26.09.2012 | 1.10.2012 | ||
11240421 | Otis výťahy Rožňavská 2,BA 83 000 |
35683929 | Servis výťahov | 37,87 vrátane DPH |
03.08.2012 | 27.08.2012 | 3.9.2012 | ||
11240373 | Otis výťahy Rožňavská 2,BA 83 000 |
35683929 | Servis výťahov | 37,87 vrátane DPH |
09.07.2012 | 18.07.2012 | 1.8.2012 | ||
11240372 | Otis výťahy Rožňavská 2,BA 83 000 |
35683929 | Servis výťahov | 6,31 vrátane DPH |
09.07.2012 | 16.07.2012 | 1.8.2012 | ||
11240248 | Otis výťahy Rožňavská 2,BA 83 000 |
35683929 | Servis výťahov | 31,56 vrátane DPH |
10.05.2012 | 23.05.2012 | 5.6.2012 | ||
11240175 | Otis výťahy Rožňavská 2, Bratislava 83000 |
35683929 | Servis výťahov | 37,87 vrátane DPH |
05.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240121 | Otis výťahy Rožňavská 2, Bratislava 83000 |
35683929 | Servis výťahov | 37,87 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240058 | Otis výťahy Rožňavská 2, Bratislava 83000 |
35683929 | Servis výťahov | 36,46 bez DPH |
13.01.2012 | 27.3.2012 | |||
11240058 | Otis výťahy Rožňavská 2, Bratislava 83000 |
35683929 | Servis výťahov | 36,46 vrátane DPH |
13.01.2012 | 5.3.2012 | |||
11140801 | Otis výťahy Rožňavská 2,Bratislava 83000 |
35683929 | Servis výťahov | 36,36 vrátane DPH |
04.01.2012 | 1.2.2012 | |||
11240550 | REFLEX SK, s.r.o. Rakovo, 03842 Príbovce0 |
36369934 | Servis.expanz. automatu | 120,00 vrátane DPH |
05.10.2012 | 11.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240182 | EKOSAL trading, s.r.o. Dlhá ulica 52, Prievidza |
36325571 | Servisné služby | 509,59 vrátane DPH |
10.04.2012 | 16.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240563 | KA-VT spol. s r.o. Polomska 2 010 08 Žilina |
31559221 | Skartovač | 165,00 vrátane DPH |
09.10.2012 | 08.11.2012 | 4.12.2012 | ||
11240187 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Služba IP-Telefónia | 1175,94 vrátane DPH |
11.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240125 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Služba IP-Telefónia | 1175,94 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Služba IP-Telefónia | 1175,94 bez DPH |
04.01.2012 | 27.3.2012 | |||
11240042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Služba IP-Telefónia | 1175,94 vrátane DPH |
04.01.2012 | 5.3.2012 | |||
11240483 | SUBAKOprint, s.r.o. Dubová 27, Prievidza 97101 |
44224184 | Spis. Obal | 246,00 vrátane DPH |
24.08.2012 | 19.09.2012 | 1.10.2012 | ||
11240133 | Slov.plyn.priemysel Mlynské Nivy 44/A, Bratislava |
35815256 | Spotreba plynu - február 2012 | 4727,04 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240692 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 541,81 vrátane DPH |
05.12.2012 | 20.12.2012 | 3.1.2013 | ||
11240650 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 420,60 vrátane DPH |
14.11.2012 | 26.11.2012 | 4.12.2012 | ||
11240565 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
10.10.2012 | 09.11.2012 | 4.12.2012 | ||
11240399 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
16.07.2012 | 01.08.2012 | 3.9.2012 | ||
11240340 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 250,06 vrátane DPH |
14.06.2012 | 03.07.2012 | 1.8.2012 | ||
11240193 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla | 557,03 vrátane DPH |
12.04.2012 | 07.05.2012 | 5.6.2012 | ||
11240015 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla | 608,52 vrátane DPH |
16.01.2012 | 1.2.2012 | |||
11240136 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - február 2012 | 760,45 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240057 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - január 2012 | 708,32 bez DPH |
12.01.2012 | 27.3.2012 | |||
11240057 | Benet, s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Spotreba tepla - január 2012 | 708,32 vrátane DPH |
12.01.2012 | 5.3.2012 | |||
11240520 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974 |
36299219 | Spotreba tepla 8/2012 | 250,06 vrátane DPH |
01.10.2012 | 11.10.2012 | 5.11.2012 | ||
11240126 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240045 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 bez DPH |
09.01.2012 | 27.3.2012 | |||
11240045 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava, 84104 |
35680202 | Spr.a údrž.siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
09.01.2012 | 5.3.2012 | |||
11240188 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava 84104 |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
11.04.2012 | 27.04.2012 | 2.5.2012 | ||
11240031 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stavné lístky | 8318,80 bez DPH |
02.01.2012 | 27.3.2012 | |||
11240031 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. Kálov 356, 01001 Žilina |
36391000 | Stavné lístky | 8318,80 vrátane DPH |
02.01.2012 | 5.3.2012 | |||
11240744 | Kopál Ludvik Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | STK | 97,13 vrátane DPH |
14.12.2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
11240132 | VEOLIA, stred.vod.prev.sp. V. Clementisa 52, Prievidza |
36644030 | Stočné | 570,77 vrátane DPH |
27.3.2012 | ||||
11240357 | Chrien Ľubomír KLAS Novozámocká 7,Zvolen 96001 |
10929967 | Stolová voda | 100,80 vrátane DPH |
02.07.2012 | 12.07.2012 | 1.8.2012 | ||
11240262 | Chrien Ľubomír KLAS Novozámocká 7,Zvolen 96001 |
10929967 | Stolová voda | 50,40 vrátane DPH |
15.05.2012 | 24.05.2012 | 5.6.2012 |