Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124091 | Stredná odborná škola Gen.Viesta č.6, Revúca |
37890182 | stravné za 2/2012 | 40,12 € vrátane DPH |
7/2012 | 22.02.2012 | 07.03.2012 | 7.3.2012 | |
124095 | BEVÍNO, s.r.o. Nám. SNP 16, Banská Bystrica |
45322210 | nájomné za 3/2012 (preddavok) | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov z 2.1.2009 | 01.03.2012 | 07.03.2012 | 9.3.2012 | |
124096 | Ing. Štefánia Dachová, špec. PO Mokrá Lúka, 167 |
45853894 | školenie | 8,69 bez DPH |
zmluva o poskyt. služieb v oblasti PO č.1/2012 | 02.03.2012 | 07.03.2012 | 9.3.2012 | |
124094 | Súkromná stredná odb.škola Železničná 2, Revúca |
37998676 | Náklady spojené s akciou-"raňajky so zamestnávateľmi" | 79,68 € bez DPH |
29.02.2012 | 13.03.2012 | 13.3.2012 | ||
124083 | MUDr. Agnesa Zsirosová detská ambulancia, Lubeník |
35988819 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 | 17.02.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
124084 | MUDr. Agnesa Zsírosová detská ambulancia, Lubeník |
35988819 | zdravotné výkony | 13,94 € bez DPH |
zákon č. 477/2008 Z.z. | 17.02.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
124097 | Mandalík Ján Muránska 395/31, Revúca |
náj. garáž - 3/2012 | 20 € bez DPH |
zmluva z 1.3.2010 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |||
124098 | Mgr. Mečiarová Jana Šafárikova 324/4, Revúca |
náj. garáže - 3/2012 | 20 € bez DPH |
zmluva z 19.1.2011 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |||
124099 | Milota Rojáková Štúrova 708/37, Revúca |
náj. garáže - 3/2012 | 20 € bez DPH |
zmluva z 27.2.2011 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |||
124100 | Ing. Bebjak Jozef Sládkovičova 61/5, Revúca |
náj. garáže - 3/2012 | 20 bez DPH |
zmluva z 19.1.2009 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |||
124101 | Peter Horňák-SHR Michalovce, Ul. F.Hečku 1 |
35505516 | upratovacie a čistiace služby - 2/2012 | 699 € bez DPH |
zmluva č.05/2011 | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
124102 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | dodávka plynu - 3/2012 | 189 € vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu | 02.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
124109 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | služby za 2/2012 | 304,39 € vrátane DPH |
11/2012 | 07.03.2012 | 14.03.2012 | 14.3.2012 | |
124129 | VSE,, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | elektrika - 1/2012 | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 15.03.2012 | 15.3.2012 | |
124117 | ADcomp-Dušan Šaradín M.R.Štefánika 9, Levoča |
17191467 | tonery,renovácia tonerov | 926 € vrátane DPH |
19/2012 | 08.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
124121 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10,Bratislava |
35763469 | tel.poplatky-02/2012 | 1 187,51 € vrátane DPH |
Rámcova zmluva o spolupráci-VPS | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
124128 | Východoslov. energetika,a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el.energia - preddavok 03/2012 | 362 € vrátane DPH |
Zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 14.03.2012 | 16.03.2012 | 16.3.2012 | |
124108 | Vých.vodárenská spol., a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné - 2/2012 | 173,12 € vrátane DPH |
zmluva o dod.vody uzatvorená na základe OZ | 06.03.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | |
124110 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dod. tepla a TÚV za 2/2012 | 4 720,30 vrátane DPH |
zmluva o dod. tepla č.006/2008 z 19.11.2008 | 07.03.2012 | 19.03.2012 | 20.3.2012 | |
124115 | Východoslov.energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúčt.energie za 2/2012 | 972,82 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 08.03.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
124124 | Jaroslava Hirschmanová Partizánska 17/5, Revúca |
32962444 | oprava balkonových dverí | 25 € vrátane DPH |
č. 20/2012 | 13.03.2012 | 20.03.2012 | 20.3.2012 | |
124122 | Ján Račák,RADO-LIFT združenie Vranského 38,Brezno |
10837710 | servis výťahu za 2/2012 | 38,40 € vrátane DPH |
zmluva o servise výťahu z 2.1.2009 | 13.03.2012 | 21.03.2012 | 21.3.2012 | |
124119 | Slovenská pošta,a.s. Partiz.cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 2/2012 | 1 028,10 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 12.03.2012 | 22.03.2012 | 22.3.2012 | |
124120 | Slovenská pošta, a.s. Part.cesta č.9,Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 2/2012 | 2 963,60 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere | 12.03.2012 | 22.03.2012 | 22.3.2012 | |
124036 | Xepap spol.s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 999,98 € vrátane DPH |
4/2012 | 25.01.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124111 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,Bratislava |
35763469 | tel.poplatky za 2/2012 | 206,34 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124112 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. polatky za 2/2012 | 8,72 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124113 | Slovak telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2012 | 47,99 € vrátane DPH |
rámcová zmluva | 07.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124114 | MUDr. Valeria Knižková Škultetyho 1, Tornaľa |
35665238 | zdravotné výkony | 41,82 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. | 08.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124132 | Polygra, s.r.o. Ostrovského 1, Košice |
17082528 | údržbárske a servisné práce VT | 174,60 € vrátane DPH |
21/2012 | 19.03.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124135 | VSE, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 3/2012 ( preddavok ) | 360 € vrátane DPH |
zmluva č.100628148 z 20.11.2008 | 09.02.2012 | 23.03.2012 | 23.3.2012 | |
124137 | Majster papier Revúca, s.r.o. Priemyselná 306, Revúca |
36627348 | všeobecný materiál | 1288,38 € vrátane DPH |
23/2012 | 21.03.2012 | 28.03.2012 | 28.3.2012 | |
124103 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky - 3/2012 | 5 940 € vrátane DPH |
17/2012 | 05.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
124142 | AVE Tornaľa, s.r.o Cintorínska 15, Tornaľa |
36631639 | uloženie odpadu | 26,83 € vrátane DPH |
16/2012 | 27.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
124104 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 265,63 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
124105 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 1 638,79 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
124106 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 166,80 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
124107 | SWAN, a.s. Boeská 1, Bratislava |
35680202 | telekom. služby za 2/2012 | 601,34 € vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 06.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
124140 | Cannabis, s.r.o M.R.Štefánika 1250, Revúca |
45380376 | čistiaci a dezinf. materiál | 14,54 € vrátane DPH |
24/2012 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 30.3.2012 | |
124118 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekom.služby za 2/2012 | 24,06 € vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.03.2012 | 04.04.2012 | 5.4.2012 |