Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391240311 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 307,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 13.11.2012 | |
391240253 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 307,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.08.2012 | 31.08.2012 | 5.10.2012 | |
391240348 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 304,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektr. komun. služby HVPS zo dňa 10.12.2007 a dodat.č.1 z 18.12.2009 | 26.11.2012 | 05.12.2012 | 28.12.2012 | |
391240230 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 304,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NPII-2/A) | 300,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 60/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240347 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 299,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 23.11.2012 | 29.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240254 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 299,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 o dodávke vody | 28.08.2012 | 12.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240047 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 298,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 | 23.02.2012 | 29.02.2012 | 20.3.2012 | |
391240280 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 291,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS | 26.09.2012 | 28.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240327 | Ing. Peter Hric-PEHAcom Hlavná 65, 09101Stropkov |
33109672 | Oprava počítačov | 288,00 vrátane DPH |
107/2012 | 7.11.2012 | 15.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240153 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 281,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 | 25.05.2012 | 29.05.2012 | 29.5.2012 | |
391240192 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP V-2) | 280,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 63/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240337 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Údržba budovy | 277,20 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 9.11.2012 | 20.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240191 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP AP-2) | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 62/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240390 | PKP Auto s.r.o. Šarišská 18, 091 01 Stropkov |
45344418 | drobný materiál pre vodičov | 268,42 vrátane DPH |
125/2012 | 20.12.2012 | 21.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240205 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP §50j) | 268,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 75/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240373 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete Swan vrátane dodatkov č.1až6 | 14.12.2012 | 21.12.2012 | 28.12.2012 | |
391240360 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete Swan vrátane dodatkov č.1až6 | 10.12.2012 | 20 | 28.12.2012 | |
301240333 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.11.2012 | 26.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240288 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete | 5.10.2012 | 24.10.2012 | 13.11.2012 | |
391240265 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete - DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 07.09.2012 | 18.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240244 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240213 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240169 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2012 | 18.06.2012 | 4.7.2012 | |
391240139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.05.2012 | 17.05.2012 | 28.5.2012 | |
391240099 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2012 | 26.04.2012 | 3.5.2012 | |
391240066 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete Swan | 07.03.2012 | 13.03.2012 | 21.3.2012 | |
391240032 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky za komunikačné siete | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb a využití dátovej siete SWAN | 7.02.2012 | 10.02.2012 | 13.2.2012 | |
391240267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 246,98 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02 | 10.9.2012 | 18.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné za obdobie 20.9.2011-28.12.2011 | 246,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00030318 PO2010 | 13.01.2012 | 26.01.2012 | 1.2.2012 | |
391240300 | Peter Tirpák - GAMA - tronik Janka Kráľa 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
35342358 | Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie | 243,36 vrátane DPH |
92/2012 | 9.10.2012 | 17.10.2012 | 13.11.2012 | |
391240397 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 091 01 Stropkov |
33109672 | materiál k VT | 239,90 vrátane DPH |
135/2012 | 21.12.2012 | 31.12.2012 | 8.1.2013 | |
391240325 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, Svidník |
35244429 | Kontrola prenosných hasiacích prístrojov a hydrantových sietí | 238,57 vrátane DPH |
109/2012 | 7.11.2012 | 15.11.2012 | 3.12.2012 | |
391240200 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/A) | 238,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 70/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240278 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 235,74 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02 | 24.09.2012 | 28.09.2012 | 5.10.2012 | |
391240196 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III-2/B) | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 66/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240351 | Ing.Ján Holub - Š Autoservis Požiarnicka 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | Servisná prehliadka mot.vozidla EČ SP 067AI po 15000 km | 230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.1/2012 z 23.3.2012 | 113/2012 | 29.11.2012 | 05.12.2012 | 28.12.2012 |
391240204 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP V-2) | 226,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 74/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240249 | Bytenerg spol. s r.o. kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce |
31699715 | údržbárske práce | 224,40 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby č.1/2010 | 16.08.2012 | 24.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240229 | Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | oprava prednej nápravy vrátane kontroly a zriadenia geometrie na služobnom motorovom vozidle Škoda OCTAVIA | 219,72 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2012 | 78/2012 | 25.07.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 |