Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391240202 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP I-2/B) | 361,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 72/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240201 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/B) | 479,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 71/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240200 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP II-2/A) | 238,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 70/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240199 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP AP-2) | 175,69 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 69/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240198 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografická papier (NP VII-2) | 384,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 68/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240197 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerografický papier (NP XXV-2) | 321,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera | 67/2012 | 29.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240196 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III-2/B) | 233,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 66/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240195 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP III/A) | 388,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 65/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240194 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov | 400,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 64/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240193 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP XXV-2) | 389,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 56/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240192 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP V-2) | 280,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 63/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240191 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP AP-2) | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 62/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240190 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP II-2/B) | 603,08 bez DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 61/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NPII-2/A) | 300,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 60/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240188 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/D) | 853,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 59/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240187 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP I-2/B) | 527,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 58/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240186 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | nákup tonerov (NP VII-2) | 346,11 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 57/2012 | 28.06.2012 | 24.07.2012 | 8.8.2012 |
391240217 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner | 10.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240212 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 148,42 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner | 06.07.2012 | 25.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240270 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 1 117,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 10.09.2012 | 30.07.2012 preddavkovo | 5.10.2012 | |
391240227 | Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | emisná kontrola služobného motorového vozidla Škoda Felícia | 17,00 vrátane DPH |
81/2012 | 23.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240226 | Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | technická kontrola služobného motorového vozidla Škoda Felícia | 20 vrátane DPH |
81/2012 | 23.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240225 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 |
35742364 | prenájom rohoží | 23,20 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 422,65 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-56100-02 | 20.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240221 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - miestne volania | 82,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní technickej služby č. 1/2011 | 11.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240220 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - mes.paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240216 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240215 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - IP-Telefonia | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240214 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - MPLS VPN | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240213 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby - DSLback | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 06.07.2012 | 30.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240231 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 318,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 36/2004 o dodávke vody | 26.07.2012 | 31.07.2012 | 28.8.2012 | |
391240230 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 304,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí elektronickej komunikačnej služby HVPS | 25.07.2012 | 31.07.2012 | 9.8.2012 | |
391240235 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | zemný plyn | 1 136,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.08.2012 | 09.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240234 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 1 847,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 01.08.2012 | 09.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240232 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | elektrina | 91,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 30.07.2012 | 09.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240228 | Ing. Holub Ján - Š-AUTOSERVIS Požiarnická 5, 091 01 Stropkov |
30301301 | servisná prehliadka po 15 000 km motorového vozidla Škoda OCTAVIA | 347,77 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2012 | 78/2012 | 25.07.2012 | 09.08.2012 | 28.8.2012 |
391240248 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2 402,20 vrátane DPH |
v zmysle Úveru poštovného | 10.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240247 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240246 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-IP-Telefonia | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 | |
391240245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby-MPLS VPN | 2 045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.08.2012 | 17.08.2012 | 28.8.2012 |