Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120881 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1802,84 vrátane DPH |
119/2012 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | |
120815 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | dodaávka pc techniky | 95,08 vrátane DPH |
110/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 6.11.2012 | |
120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
120778 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava PC | 1013,72 vrátane DPH |
90/2012 | 14.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 | |
120767 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | výpočtová technika | 42 vrátane DPH |
6.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
120751 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup VT | 15,60 vrátane DPH |
86/2012 | 23.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
120741 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | dodávka VT | 127,20 vrátane DPH |
79/2012 | 17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | |
120561 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup tonerov | 21,20 vrátane DPH |
65/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
120445 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup tovaru | vrátane DPH |
48/2012 | 11.5.2012 | 15.05.2012 | 4.6.2012 | |
120203 | Secomp s.r.o. |
31697879 | Oprava PC | 26 vrátane DPH |
2.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
120173 | Secomp s.r.o. |
31697879 | Oprava PC | 26,90 vrátane DPH |
13/2012 | 20.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
63212030 | Auto Valas Košice |
31681743 | servis - služob. automobil | 148,36 vrátane DPH |
199/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
201212032 | Slovakia team s.r.o Trebišov |
31672345 | kanvica, mikr. rúra | 490,10 vrátane DPH |
185/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120509 | A-MOBIL s.r.o. Kráľovský Chlmec |
31670768 | Servis - služ. automobil TV444AZ | 151,42 vrátane DPH |
141/2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | 6.12.2012 | |
201250975 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | tlačiareň Epson M2300D - 5ks | 2245 vrátane DPH |
171/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250993 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | RAM 1GB -2ks | 26,67 vrátane DPH |
181/2012 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250974 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Notebook lenovo - 8ks | 5066,66 vrátane DPH |
170/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250976 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | LED monitory ASUS VE247T | 2483,34 vrátane DPH |
172/2012 | 12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
201250918 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Kopírka KMI Bizhub 211 | 999 vrátane DPH |
153/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
201250905 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup tlačiarne Epson M2300D - 11ks | 726 vrátane DPH |
152/2012 | 22.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
201250873 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | nákup tlačiareň Epson M2300D - 15ks | 825 vrátane DPH |
139/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
201213002 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | servisný zásah | 84 vrátane DPH |
118/2012 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
201250732 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | toner Epson M2000, M2400 | 2047,74 vrátane DPH |
111/2012 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
201250703 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup RAM | 1209,60 vrátane DPH |
99/2012 | 14.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
201250462 | IKARO s.r.o. |
31656554 | Nákup tonerov Epson | 1795,99 vrátane DPH |
53/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
201250294 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 200 vrátane DPH |
39/2012 | 18.4.2012 | 20.04.2012 | 9.5.2012 | |
201250231 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup- kopírovací stroj Minolta | 832 vrátane DPH |
33/2012 | 29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250208 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup monitorov | 7275 vrátane DPH |
28/2012 | 28.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250213 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup PC zostavy | 1830 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250205 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1462,08 vrátane DPH |
31/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250203 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup RAM - 1GB | 1190 vrátane DPH |
27/2012 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250166 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1893,49 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250124 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup páska HP DDS5 | 119,83 vrátane DPH |
15/2012 | 21.2.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 | |
5912066177 | PP Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | finančný spravodajca | 19,98 vrátane DPH |
178/2012 | 11.12.2012 | 13.12.2012 | 3.1.2013 | |
5912065715 | PP Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | poradca podnikateľa | 50,69 vrátane DPH |
177/2012 | 11.12.2012 | 13,0122012 | 3.1.2013 | |
2110503503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 | Preddavok na Finančného poradcu 2012 | 19,98 vrátane DPH |
4.1.2012 | 18.01.2012 | 2.2.2012 | ||
2128021725 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 | Predplatné - finančný poradca | 21,37 vrátane DPH |
2012067292 | 18.1.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | |
120238 | Dom odborov spol.s.r.o. |
31577318 | školenie | 400 vrátane DPH |
40/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | |
0112111576 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 7056,60 vrátane DPH |
7.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | ||
0112102352 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12236 vrátane DPH |
11/2012 | 7.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 |