Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120306354 | SWAN |
35680202 | údržba siete LAN | 1353,20 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306353 | SWAN |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306352 | SWAN |
35680202 | MPLS VPN | 5278,74 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306351 | SWAN |
35680202 | DSL | 796,90 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
5100025968 | SPP |
zemný plyn | 4869 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |||
120055 | PNEUPEX s.r.o. |
36495816 | nákup - pneumatiky | 283,98 vrátane DPH |
32/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
201201941 | KRÍDLA S.r.o. |
36466778 | kancelársky materiál | 223,50 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250213 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup PC zostavy | 1830 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250205 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1462,08 vrátane DPH |
31/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
133/2012 | Elektročas s.r.o. |
35841397 | upgrade programu Cerberus | 72 vrátane DPH |
20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250203 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup RAM - 1GB | 1190 vrátane DPH |
27/2012 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
01612 | VSVROMED s.r.o. |
46206213 | udravotná starostlivosť | 62,73 vrátane DPH |
5.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
3112021023 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | výkony PZAK | 27,88 vrátane DPH |
12.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
41/2012 | AUMO s.r.o. |
36183113 | servis - služobný automobil | 125,28 vrátane DPH |
16.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
46120196 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
13.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
12012 | FAL spol. s.r.o. |
44122969 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
9.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1012075 | REMPO spol. s.r.o. |
10812717 | čistiace prostriedky | 59,59 vrátane DPH |
15.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
20120192 | Mesto Sečovce |
00331866 | nájom, zrážkova voda, vykurovani | 1134,46 vrátane DPH |
14.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2115714748 | VVS, a.s. |
36570460 | vodné stočné | 2316,99 vrátane DPH |
174/2006 | 7.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | |
158340 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
36371271 | publikácie | 49,39 vrátane DPH |
25/2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
90005844662 | Sl. Pošta |
36631124 | Poštové služby | 4572,10 vrátane DPH |
12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
4420000158 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 2737,81 vrátane DPH |
20/2012 | 12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |
5100618399 | VSE |
Elektrina | 7,77 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
120022 | Mepimed s.r.o. |
36589578 | sociálne výkony | 13,94 vrátane DPH |
5.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2011098 | MUDr.Dančák V. |
Zdravotnícke výkony | 153,34 vrátane DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
5100025968 | SPP |
35815256 | Fa - plyn | 2472,18 vrátane DPH |
2.3.2012 | 12.03.2012 | 3.4.2012 | ||
018038 | Le Cheque De jeuner s.r.o. |
31396674 | Jedálne kupóny | 13224 vrátane DPH |
3/2012 | 6.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | |
815023 | Lindstrom |
prenajom,pranie rohoží | 19,15 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | |||
20120088 | AGROREAL a.s. |
31707424 | Vývoz fekálii Streda n. Bodrogom | 240 bez DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250166 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1893,49 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
5736188521 | Tlovak Telekom |
36763469 | Fa za služby pevnej siete | 239,04 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
202012 | SLUŽBY-SERVIS s r.o. |
36579629 | Upratovacie a čistiace práce. | 1370,06 vrátane DPH |
2.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
120203 | Secomp s.r.o. |
31697879 | Oprava PC | 26 vrátane DPH |
2.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2115712070 | VVS, a.s. |
36570460 | Fa stočné | 104,08 vrátane DPH |
1.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
36697270 | Pušál za mob. tel. | 263,20 vrátane DPH |
1.3.2012 | 05.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - dodaávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
29.2.2012 | 05.03.2012 | 3.4.2012 | ||
120045 | K-Print s.r.o. |
36202908 | Kancelársky materiál | 49,69 vrátane DPH |
14/2012 | 23.2.2012 | 05.03.2012 | 3.4.2012 | |
1120325083 | SWAN |
35680202 | volania | 746,30 vrátane DPH |
9.3.2012 | 28.02.2012 | 3.4.2012 | ||
3112011008 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | Výkony PZAK | 55,76 vrátane DPH |
6.2.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 | ||
31111211186 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | Výkony PZAK | 27,88 vrátane DPH |
9.2.2012 | 27.02.2012 | 1.3.2012 |