Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487105 | JUDr. Varga Štefan |
35512822 | trovy exekúcie | 46,12 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
1149606603 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | polatok za volania | 246,79 vrátane DPH |
10.4.2012 | 18.04.2012 | 9.5.2012 | ||
0112033585 | Le Cheque De jeuner s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 11932,00 vrátane DPH |
04/2012 | 4.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
12014 | LOCUSMED s.r.o. |
44248911 | zdravotnícke výkony | 446,08 vrátane DPH |
2.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | ||
120146 | K-Print s.r.o. |
36202908 | kancelársky materiál | 8,65 vrátane DPH |
36/2012 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
120076 | K-Print s.r.o. |
36202908 | kancelársky materiál | 6,84 vrátane DPH |
19/2012 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
120075 | K-Print s.r.o. |
36202908 | kancelársky materiál | 15,31 vrátane DPH |
22/2012 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
120074 | K-Print s.r.o. |
36202908 | tlačivá | 120 vrátane DPH |
21/20122 | 3.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
120238 | Dom odborov spol.s.r.o. |
31577318 | školenie | 400 vrátane DPH |
40/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | |
815023 | Lindstrom |
prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
2.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |||
201250235 | IKARO spol.s.r.o. |
Nákup tonerov | 114,20 vrátane DPH |
34/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | ||
158340 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
36371271 | publikácie | 49,39 vrátane DPH |
25/2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina | 1760 vrátane DPH |
29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250231 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup- kopírovací stroj Minolta | 832 vrátane DPH |
33/2012 | 29.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
201250208 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup monitorov | 7275 vrátane DPH |
28/2012 | 28.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
2012037 | DANER s.r.o. |
36581542 | tlaková myčka | 419,90 vrátane DPH |
37/2012 | 28.3.2012 | 30.03.2012 | 3.4.2012 | |
152012 | MUDr. Gorel Jakub |
31263569 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
20.3.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | ||
46120224 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 | zdravotné výkony | 209,98 vrátane DPH |
22.3.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
35697270 | mobilné telefóny - paušál | 267,98 vrátane DPH |
27.3.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | ||
4001200100 | Mesto Trebišov |
00331996 | komunálny odpad | 355,50 vrátane DPH |
26.3.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | ||
5100025968 | SPP |
zemný plyn | 4869 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |||
120055 | PNEUPEX s.r.o. |
36495816 | nákup - pneumatiky | 283,98 vrátane DPH |
32/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
201201941 | KRÍDLA S.r.o. |
36466778 | kancelársky materiál | 223,50 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250213 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup PC zostavy | 1830 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250205 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | nákup tonerov | 1462,08 vrátane DPH |
31/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
133/2012 | Elektročas s.r.o. |
35841397 | upgrade programu Cerberus | 72 vrátane DPH |
20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | ||
201250203 | IKARO spol.s.r.o. |
31656544 | Nákup RAM - 1GB | 1190 vrátane DPH |
27/2012 | 20.3.2012 | 23.03.2012 | 3.4.2012 | |
01612 | VSVROMED s.r.o. |
46206213 | udravotná starostlivosť | 62,73 vrátane DPH |
5.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
3112021023 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | výkony PZAK | 27,88 vrátane DPH |
12.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
41/2012 | AUMO s.r.o. |
36183113 | servis - služobný automobil | 125,28 vrátane DPH |
16.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
46120196 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. |
36582433 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
13.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
12012 | FAL spol. s.r.o. |
44122969 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
9.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1012075 | REMPO spol. s.r.o. |
10812717 | čistiace prostriedky | 59,59 vrátane DPH |
15.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
20120192 | Mesto Sečovce |
00331866 | nájom, zrážkova voda, vykurovani | 1134,46 vrátane DPH |
14.3.2012 | 21.03.2012 | 3.4.2012 | ||
90005844662 | Sl. Pošta |
36631124 | Poštové služby | 4572,10 vrátane DPH |
12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
4420000158 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 2737,81 vrátane DPH |
20/2012 | 12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |
1120325083 | SWAN |
35680202 | volania | 746,30 vrátane DPH |
9.3.2012 | 28.02.2012 | 3.4.2012 | ||
5100618399 | VSE |
Elektrina | 7,77 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
120022 | Mepimed s.r.o. |
36589578 | sociálne výkony | 13,94 vrátane DPH |
5.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306354 | SWAN |
35680202 | údržba siete LAN | 1353,20 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 |