Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91182000010 | Mesto Čierna n. Tisou Námestie pionierov 1 |
00331465 | dodávka tepla | 1630,50 vrátane DPH |
27.4.2012 | 04.05.2012 | 4.6.2012 | ||
1201108395 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3965,10 vrátane DPH |
179/2012 | 31.12.2012 | 3.1.2013 | ||
125101426 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 493,99 vrátane DPH |
180/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
1205101427 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | archívna krabica | 152,51 vrátane DPH |
179/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
1201106743 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 6404,41 vrátane DPH |
113/2012 | 11.10.2012. | 17.10.2012 | 6.11.2012 | |
1205400862 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 663,13 vrátane DPH |
75/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100863 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací paier A4 | 125,50 vrátane DPH |
73/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100864 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 210,98 vrátane DPH |
74/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. Košice |
zemný plyn | 50001 vrátane DPH |
12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |||
7124407635 | SPP, a.s. Košice |
Dodávka - zemný plyn | 4245 vrátane DPH |
7.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
Dodaávka plynu | 824 vrátane DPH |
4.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu | 397 vrátane DPH |
13.8.2012 | 15.08.2012 | 5.9.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
preplatok | -1948,06 vrátane DPH |
16.7.2012 | 13.8.2012 | ||||
5100025968 | SPP, a.s. |
zemný plyn | 397 vrátane DPH |
16.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |||
219 | Lindstrom |
rohože-pranie , prenájom | -1,25 vrátane DPH |
29.6.2012 | 13.8.2012 | ||||
5100025968 | SPP, a.s. |
Nedoplatok | 6105,76 vrátane DPH |
20.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka - zemný plyn | 430 vrátane DPH |
6.6.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 | |||
815023 | Lindstrom |
prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
2.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |||
201250235 | IKARO spol.s.r.o. |
Nákup tonerov | 114,20 vrátane DPH |
34/2012 | 2.4.2012 | 04.04.2012 | 9.5.2012 | ||
5100025968 | SPP |
zemný plyn | 4869 vrátane DPH |
23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |||
5100618399 | VSE |
Elektrina | 7,77 vrátane DPH |
8.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
2011098 | MUDr.Dančák V. |
Zdravotnícke výkony | 153,34 vrátane DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
815023 | Lindstrom |
prenajom,pranie rohoží | 19,15 vrátane DPH |
5.3.2012 | 08.03.2012 | 3.4.2012 | |||
5100025968 | SPP |
fa za dodávku plynu | 5165 vrátane DPH |
1.2.2012 | 09.02.2012 | 1.3.2012 |