Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120622233 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL back | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1120525057 | SWAN, a.s. |
35680202 | volania | 621,53 vrátane DPH |
hands/1000620 | 11.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120507321 | SWAN, a.s. |
35680202 | LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120507320 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120507319 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120507318 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 7.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | |
1120426558 | SWAN |
35680202 | volania IP | 680,48 vrátane DPH |
hands/10006220 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | ||
1120410207 | SWAN |
35680202 | LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
1120410206 | SWAN |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
1120435041 | SWAN |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
1120435044 | SWAN |
36680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 16.4.2012 | 26.04.2012 | 9.5.2012 | |
1120325083 | SWAN |
35680202 | volania | 746,30 vrátane DPH |
9.3.2012 | 28.02.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306354 | SWAN |
35680202 | údržba siete LAN | 1353,20 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306353 | SWAN |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306352 | SWAN |
35680202 | MPLS VPN | 5278,74 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120306351 | SWAN |
35680202 | DSL | 796,90 vrátane DPH |
6.3.2012 | 28.03.2012 | 3.4.2012 | ||
1120222400 | SWAN |
35680202 | Poplatok za tel. | 649,67 vrátane DPH |
46-LAN | 7.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
11202151162 | SWAN |
35680202 | Správa, údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 7.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
1120215161 | SWAN |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 7.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
1120215160 | SWAN |
35680202 | MPLS VPN | 5278,74 vrátane DPH |
46 | 7.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
1120215159 | SWAN |
35680202 | DSL | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 7.2.2012 | 24.02.2012 | 1.3.2012 | |
1111232887 | SWAN |
35680202 | Správa a údržba LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 16.12.2011 | 10.01.2012 | 2.2.2012 | |
1111232886 | SWAN |
35680202 | Služba IP-Telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 16.12.2012 | 10.01.2012 | 2.2.2012 | |
1120123600 | SWAN |
35680202 | Poplatok za linky | 582,47 vrátane DPH |
hands/10006220 | 11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | |
290122/2012 | Sv. Panteleimon, s.r.o. |
45432791 | zdravotnícke výkony | 97,58 vrátane DPH |
17.5.2012 | 08.06.2012 | 6.7.2012 | ||
291201/2011 | Sv. Panteleimon, s.r.o. |
45432791 | zdravotnícke výkony | 299,71 vrátane DPH |
13.1.2012 | 08.06.2012 | 6.7.2012 | ||
08/12/2012 | STK TV s.r.o. Trebišov |
46654976 | STK - TV 067AT | 26,20 vrátane DPH |
163/2012 | 11.12.2012 | 13.12.2012 | 3.1.2013 | |
06/10/2012 | STK TV s.r.o. Trebišov |
46654976 | STK | 26,20 vrátane DPH |
125/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
20120047 | STK kráľovský Chlmec s.r.o. Kráľovský Chlmec |
46429379 | STK EK služobný automobil TV444AZ | 50 vrátane DPH |
104/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
1481212 | Stavebniny Monimix Trebišov |
33151831 | dvere biele | 79,33 vrátane DPH |
193/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
120104 | STAVBAN Leles |
44548940 | oprava podlahy garáže K.Chlmec | 922,03 vrátane DPH |
167/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120003 | Stanislav Andrei TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 102,20 vrátane DPH |
5.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | ||
20120001 | Stanislav Andrei TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | nákup - pečiatka | 14,60 vrátane DPH |
150/2012 | 27.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. Košice |
zemný plyn | 50001 vrátane DPH |
12.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |||
7124407635 | SPP, a.s. Košice |
Dodávka - zemný plyn | 4245 vrátane DPH |
7.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. Košice |
35815256 | zemný plyn | 2568 vrátane DPH |
12.10.2012 | 17.10.2012 | 6.11.2012 | ||
5100025968 | SPP, a.s. |
Dodaávka plynu | 824 vrátane DPH |
4.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu | 397 vrátane DPH |
13.8.2012 | 15.08.2012 | 5.9.2012 | |||
5100025968 | SPP, a.s. |
preplatok | -1948,06 vrátane DPH |
16.7.2012 | 13.8.2012 | ||||
5100025968 | SPP, a.s. |
zemný plyn | 397 vrátane DPH |
16.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 |