Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420000968 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner Konica Minolta Di152 | 219,94 vrátane DPH |
114/2012 | 3.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | mobil - paušál | 287,12 vrátane DPH |
1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | ||
120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012010 | Ing. Procházková Jana - PROBA Trebišov |
44348452 | nábytok | 74 vrátane DPH |
112/2012 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 6.11.2012 | |
2280024315 | VSE Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | ||
201250732 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | toner Epson M2000, M2400 | 2047,74 vrátane DPH |
111/2012 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120257 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | gumička, pečiatka | 33,530 vrátane DPH |
100/2012 | 26.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120258 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | laminovacia fólia | 38 vrátane DPH |
91/2012 | 26.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120778 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava PC | 1013,72 vrátane DPH |
90/2012 | 14.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 | |
201250703 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup RAM | 1209,60 vrátane DPH |
99/2012 | 14.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
5100618399 | VSE Trebišov |
36211222 | Elektrina | -12,16 vrátane DPH |
10.9.2012 | 3.10.2012 | |||
120767 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | výpočtová technika | 42 vrátane DPH |
6.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
8742973411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 239,80 vrátane DPH |
5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
0112081811 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9804 vrátane DPH |
09/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000790 | PERGAMON s.r.o. Trebišov |
31327681 | Tonery HP lj1300,2055, 1010,2300 | 1147,98 vrátane DPH |
89/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
Dodaávka plynu | 824 vrátane DPH |
4.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |||
2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - daávka distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | ||
4001200836 | Mesto Trebišov Trebišov |
00331996 | zber,zneškodnenie komunálneho odpadu | 355,50 vrátane DPH |
3.9.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | ||
120446 | K-Print s.r.o. Trebišov |
14338785 | kancelársky materiál | 19,020 vrátane DPH |
85/2012 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000708 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 252,24 vrátane DPH |
77/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000709 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300. HP lj 2055 | 163,28 vrátane DPH |
72/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000710 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 1058,78 vrátane DPH |
76/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205400862 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 663,13 vrátane DPH |
75/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100863 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací paier A4 | 125,50 vrátane DPH |
73/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100864 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 210,98 vrátane DPH |
74/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál | 283,94 vrátane DPH |
37.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | ||
120751 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup VT | 15,60 vrátane DPH |
86/2012 | 23.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
101224 | REMPO |
10812717 | čistiace prostriedky | 136,93 vrátane DPH |
81/2012 | 22.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
2012087 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | dopravne, nakladanie a vykladanie | 236,40 vrátane DPH |
78/2012 | 20.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
120741 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | dodávka VT | 127,20 vrátane DPH |
79/2012 | 17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | |
815023 | Lindstrom |
35742364 | servis, prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu | 397 vrátane DPH |
13.8.2012 | 15.08.2012 | 5.9.2012 | |||
1203201 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
45965340 | nákup - toaletný papier | 199,92 vrátane DPH |
84/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
201205713 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | nákup kancel. materialu | 469,01 vrátane DPH |
83/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
9000616537 | SL POŠTA |
36631124 | poštové služby | 5962,70 vrátane DPH |
9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
727 | RIA - MEDIK s.r.o. |
44083432 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
7.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5100618399 | VSE |
36211222 | dodávka elektriny | 31,34 vrátane DPH |
8.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5741160527 | Slovat Telekom, a.s. |
35763469 | Biznis partner | 232,61 vrátane DPH |
7.8.2012 | 10.08.2012 | 5.9.2012 | ||
2012VFA08001 | JST Zdravie s.r.o. |
36664570 | autolekarnicka | 36 vrátane DPH |
80/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
2012007 | Ing. Procházková Jana - PROBA |
44348452 | dodávka tovaru | 63 vrátane DPH |
82/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 |