Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1149606603 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Biznis partner | 247,38 vrátane DPH |
8.10.2012 | 12.10.2012 | 6.11.2012 | ||
120815 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | dodaávka pc techniky | 95,08 vrátane DPH |
110/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 6.11.2012 | |
11201011189 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
1121011188 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP Telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
1121011187 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
11201011186 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 8.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012472 | VLM Auto s.r.o. Michalovce |
36574333 | servisná prehliadka | 323,69 vrátane DPH |
105/2012 | 5.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
394105 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 72,34 vrátane DPH |
233/1995 | 5.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
380065 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 154,51 vrátane DPH |
233/1995 | 5.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
0112091778 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13832,00 vrátane DPH |
10/2012 | 4.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420000968 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner Konica Minolta Di152 | 219,94 vrátane DPH |
114/2012 | 3.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
2116446923 | VVS as Košice |
36570460 | vodné a stočné tv | 463,60 vrátane DPH |
174/2006 | 3.10.2012 | 17.10.2012 | 6.11.2012 | |
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | mobil - paušál | 287,12 vrátane DPH |
1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | ||
120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
1312012 | Služby-Servis, s.r.o. Michalovce |
36579629 | upratovacie a čistiace práce TV | 1370,06 vrátane DPH |
č.1-1-2012-31.10.2013 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012010 | Ing. Procházková Jana - PROBA Trebišov |
44348452 | nábytok | 74 vrátane DPH |
112/2012 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 6.11.2012 | |
2116444586 | VVS as Košice |
36570460 | vodné stočné - M.R.Štefánika 73/23 | 25,64 vrátane DPH |
174 | 28.9.2012 | 12.10.2012 | 6.11.2012 | |
2280024315 | VSE Košice |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | ||
201250732 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | toner Epson M2000, M2400 | 2047,74 vrátane DPH |
111/2012 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120257 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | gumička, pečiatka | 33,530 vrátane DPH |
100/2012 | 26.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120258 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | laminovacia fólia | 38 vrátane DPH |
91/2012 | 26.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
2116356612 | VVS as Košice |
36570460 | Vodné - K.Chlmec | 81,32 vrátane DPH |
174/2006 | 25.9.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
2116356035 | VVS as Košice |
36570460 | Vodné | 133,50 vrátane DPH |
174/2006 | 24.9.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
326 | Lindstrom Trnava |
35742364 | Pranie a prenájom rohoži | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 17.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 | |
120778 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | Oprava PC | 1013,72 vrátane DPH |
90/2012 | 14.9.2012 | 21.09.2012 | 3.10.2012 | |
3112081121 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
201250703 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | Nákup RAM | 1209,60 vrátane DPH |
99/2012 | 14.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
9000620868 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné - zásielky | 4751,40 bez DPH |
70/2007/RPC MI | 12.9.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
1120924105 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Volania | 593,03 vrátane DPH |
hands/1000620 | 12.6.2012 | 19.09.2012 | 3.10.2012 | |
5100618399 | VSE Trebišov |
36211222 | Elektrina | -12,16 vrátane DPH |
10.9.2012 | 3.10.2012 | |||
1120916318 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1120916317 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1120916316 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1120916315 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 7.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
120767 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | výpočtová technika | 42 vrátane DPH |
6.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
8742973411 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 239,80 vrátane DPH |
5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | ||
0112081811 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9804 vrátane DPH |
09/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
647105 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 103,82 vrátane DPH |
233/1995 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000790 | PERGAMON s.r.o. Trebišov |
31327681 | Tonery HP lj1300,2055, 1010,2300 | 1147,98 vrátane DPH |
89/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
Dodaávka plynu | 824 vrátane DPH |
4.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 |