Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72012 | FAL s.r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 30.8.2012 | 06.09.2012 | 3.10.2012 | |
2280024315 | VSE |
36211222 | Elektrina - daávka distribúcia | 1760 vrátane DPH |
28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | ||
12000309 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | Trovy exekúcie | 47,63 vrátane DPH |
233/1995 | 28.8.2012 | 05.09.2012 | 3.10.2012 | |
2116250923 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné | 149,57 vrátane DPH |
174/2006 | 27.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
20120676 | Mesto Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 24.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
120751 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup VT | 15,60 vrátane DPH |
86/2012 | 23.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
12000305 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 48,89 vrátane DPH |
233/1995 | 22.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
101224 | REMPO |
10812717 | čistiace prostriedky | 136,93 vrátane DPH |
81/2012 | 22.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
2012087 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | dopravne, nakladanie a vykladanie | 236,40 vrátane DPH |
78/2012 | 20.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
120741 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | dodávka VT | 127,20 vrátane DPH |
79/2012 | 17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | |
815023 | Lindstrom |
35742364 | servis, prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
17.8.2012 | 22.08.2012 | 5.9.2012 | ||
1205400862 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 663,13 vrátane DPH |
75/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100863 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací paier A4 | 125,50 vrátane DPH |
73/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1205100864 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4,A3 | 210,98 vrátane DPH |
74/2012 | 16.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
46120806 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 16.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
3112071106 | HORMED s.r.o. |
36775754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 13.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu | 397 vrátane DPH |
13.8.2012 | 15.08.2012 | 5.9.2012 | |||
120086 | MEDIPED s.r.o. |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 10.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | |
4420000708 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 252,24 vrátane DPH |
77/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000709 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300. HP lj 2055 | 163,28 vrátane DPH |
72/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000710 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 1058,78 vrátane DPH |
76/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
1203201 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
45965340 | nákup - toaletný papier | 199,92 vrátane DPH |
84/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
201205713 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | nákup kancel. materialu | 469,01 vrátane DPH |
83/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824550 | SWAN, a.s. |
35680202 | volania | 552,97 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824715 | SWAN, a.s. |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824714 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824713 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLS VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824712 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
9000616537 | SL POŠTA |
36631124 | poštové služby | 5962,70 vrátane DPH |
9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5100618399 | VSE |
36211222 | dodávka elektriny | 31,34 vrátane DPH |
8.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
728 | RIA - MEDIK s.r.o. |
44083432 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
447/2008 | 7.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
727 | RIA - MEDIK s.r.o. |
44083432 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
7.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5741160527 | Slovat Telekom, a.s. |
35763469 | Biznis partner | 232,61 vrátane DPH |
7.8.2012 | 10.08.2012 | 5.9.2012 | ||
2012VFA08001 | JST Zdravie s.r.o. |
36664570 | autolekarnicka | 36 vrátane DPH |
80/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
2012007 | Ing. Procházková Jana - PROBA |
44348452 | dodávka tovaru | 63 vrátane DPH |
82/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
120204 | K-Print s.r.o. |
36202908 | kancelársky mat. | 7,970 vrátane DPH |
67/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
120185 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | tlačivá, razítko | 64,230 vrátane DPH |
66/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
62012 | FAL s.r.o. |
44122969 | zdravotné výkoby | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 6.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
0112072881 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 11856 vrátane DPH |
08/2012 | 6.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
1697 | AVELA s.r.o. Trebišov |
44150474 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
447/2008 | 3.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 |