Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46120704 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 2.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
992012 | Služby-Servis, s.r.o. |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1370,06 vrátane DPH |
č.1-1-2012-31.10.2013 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
12000298 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 42,11 vrátane DPH |
233/1995 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
12000299 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,27 vrátane DPH |
233/1995 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
4420000685 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 749,65 vrátane DPH |
71/2012 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobil. telefóny | 274,63 vrátane DPH |
27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | ||
2012/311 | Jakub Ladislav - CSACSA |
40938191 | vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
68/2012 | 27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | |
498105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 46,21 vrátane DPH |
233/1995 | 25.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | |
2116147607 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné, M.R.Štefánika 23, TV | 139,61 vrátane DPH |
174/2006 | 24.7.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
2116147421 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné | 28,20 vrátane DPH |
174/2006 | 23.7.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
20120021 | Kočiš ľĽubomír |
10794441 | prehliadka plošiny pre imob. osoby - K.Chlmec | 30 vrátane DPH |
64/2012 | 23.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | |
20120352 | Agroreal as |
31707424 | vývoz fekálii | 160 vrátane DPH |
02/2012 | 23.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | |
251 | Lindstrom |
35742364 | prenájom rohoži | 19,15 vrátane DPH |
20.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | ||
2012023A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla Golf | 453,42 vrátane DPH |
63/2012 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
20120553 | Mesto Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
120248 | Termos s.r.o. |
10798960 | servisná prehliadka plynových kotlov | 269,87 vrátane DPH |
57/2012 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
preplatok | -1948,06 vrátane DPH |
16.7.2012 | 13.8.2012 | ||||
2012/084 | Kstovčík Ľubomír KOSTOVČíIK |
37538471 | čistenie a kontrola komínov | 103,43 vrátane DPH |
59/2012 | 16.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
zemný plyn | 397 vrátane DPH |
16.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |||
5100618399 | VSE |
36211222 | elektrina | 6,63 vrátane DPH |
11.7.2012 | 13.8.2012 | |||
241 | SL POŠTA |
36631124 | poštové zásielky | 4625,90 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |
1120726216 | SWAN, a.s. |
35680202 | tel. volania | 582,79 vrátane DPH |
hands/1000620 | 11.7.2012 | 27.07.2012 | 13.8.2012 | |
3112061089 | HORMED s.r.o. |
36775754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 10.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
42013 | FAL s.r.o. |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 9.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |
1149606603 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | služba biznis partner | 233,29 vrátane DPH |
9.7.2012 | 13.07.2012 | 13.8.2012 | ||
6/2012 | Eurobau Milan Johanides s.r.o. |
43096956 | servisne prehliadky plyn. zariadení | 278,53 vrátane DPH |
58/2012 | 9.7.2012 | 13.07.2012 | 13.8.2012 | |
12/6/2012 | PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
10797017 | prehliadka tlakových nádob | 120 vrátane DPH |
60/2012 | 9.7.2012 | 13.07.2012 | 13.8.2012 | |
1120709780 | SWAN, a.s. |
35680202 | údržba LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.7.2012 | 27.07.2012 | 13.8.2012 | |
1120709777 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP Telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.7.2012 | 27.07.2012 | 13.8.2012 | |
1120709774 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLS VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 9.7.2012 | 27.07.2012 | 13.8.2012 | |
1120709771 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL back | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 9.7.2012 | 27.07.2012 | 13.8.2012 | |
120561 | SECOMP s.r.o. |
31697879 | nákup tonerov | 21,20 vrátane DPH |
65/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
0112063391 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 12388 vrátane DPH |
07/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
2012021A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla | 137,45 vrátane DPH |
62/2012 | 4.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
12000264 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 64 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
604105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 50,96 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
569105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 147,04 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
273105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 47,65 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
2116130447 | VVS as |
36570460 | vodné stočné | 309,12 vrátane DPH |
174/2006 | 2.7.2012 | 13.07.2012 | 13.8.2012 |