Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110503503 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 | Preddavok na Finančného poradcu 2012 | 19,98 vrátane DPH |
4.1.2012 | 18.01.2012 | 2.2.2012 | ||
2128021725 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 | Predplatné - finančný poradca | 21,37 vrátane DPH |
2012067292 | 18.1.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | |
2012011 | POMO - Ing. Molnár Árpád |
33163928 | Poštová taška | 16,65 vrátane DPH |
5/2012 | 25.1.2012 | 27.01.2012 | 2.2.2012 | |
492012 | POLMED, s.r.o. |
36588806 | zdravotnícke výkony | 6,97 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | ||
201206 | Pneuservis Nagy Kráľovský Chlmec |
17270651 | servis - služobný automobil | 18,60 vrátane DPH |
138/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | |
132012 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | oprava defektov, výmena pneumatík - služ. automobili | 93 vrátane DPH |
122/2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | 6.12.2012 | |
62012 | Pneuservis K+D M.R.Štefánika 318,TV |
44016140 | výmena pneu | 94,4 vrátane DPH |
35/2012 | 2.5.2012 | 05.04.2012 | 4.6.2012 | |
120055 | PNEUPEX s.r.o. |
36495816 | nákup - pneumatiky | 283,98 vrátane DPH |
32/2012 | 23.3.2012 | 27.03.2012 | 3.4.2012 | |
4420000158 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 2737,81 vrátane DPH |
20/2012 | 12.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |
4420000002 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | Nákup tonerov | 2020 vrátane DPH |
11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
4420001254 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 2977,08 vrátane DPH |
176/2012 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 3.1.2013 | |
4420001060 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Toner Canon FX-10 | 311,94 vrátane DPH |
130/2012 | 31.10.2012 | 06.11.2012 | 6.12.2012 | |
4420001032 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner hp lj 1200 | 656,52 vrátane DPH |
126/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
442000100 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner hp lj 1015, 1160 | 879,38 vrátane DPH |
121/2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420000968 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner Konica Minolta Di152 | 219,94 vrátane DPH |
114/2012 | 3.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420000790 | PERGAMON s.r.o. Trebišov |
31327681 | Tonery HP lj1300,2055, 1010,2300 | 1147,98 vrátane DPH |
89/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000708 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 252,24 vrátane DPH |
77/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000709 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300. HP lj 2055 | 163,28 vrátane DPH |
72/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000710 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery HP lj1300 | 1058,78 vrátane DPH |
76/2012/ESF NP V-2 | 9.8.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
4420000685 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 749,65 vrátane DPH |
71/2012 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
44200003181 | PERGAMON s.r.o. |
31327681 | nákup tonerov | 3197,72 vrátane DPH |
47/2012 | 11.5.2012 | 15.05.2012 | 4.6.2012 | |
12/6/2012 | PAVOL GOČIK - TLAKOREVIZ |
10797017 | prehliadka tlakových nádob | 120 vrátane DPH |
60/2012 | 9.7.2012 | 13.07.2012 | 13.8.2012 | |
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov |
35697270 | paušál mobil. tel. | 67,02 vrátane DPH |
28.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Trebišov |
35697270 | Paušál - mobilné telefóny | 22,10 vrátane DPH |
14.11.2012 | 20.11.2012 | 6.12.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | Paučál - mobilné telefóny | 297,29 vrátane DPH |
0104218730 | 30.10.2012 | 06.11.2012 | 6.12.2012 | |
5181428549 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | služba | 206,10 vrátane DPH |
19.10.2012 | 25.10.2012 | 6.11.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava |
35697270 | mobil - paušál | 287,12 vrátane DPH |
1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál | 283,94 vrátane DPH |
37.8.2012 | 31.08.2012 | 5.9.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobil. telefóny | 274,63 vrátane DPH |
27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | ||
222 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobilné telefóny | 276,86 vrátane DPH |
2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobil. tel. | 273,52 vrátane DPH |
28.5.2012 | 30.05.2012 | 4.6.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A,Bratislava |
35697270 | Paušál mobil. tel. | 257,32 vrátane DPH |
2.5.2012 | 04.05.2012 | 4.6.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
35697270 | mobilné telefóny - paušál | 267,98 vrátane DPH |
27.3.2012 | 29.03.2012 | 3.4.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
36697270 | Pušál za mob. tel. | 263,20 vrátane DPH |
1.3.2012 | 05.03.2012 | 3.4.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
35697270 | Tel. poplatky | 269,48 vrátane DPH |
13.2.2012 | 14.02.2012 | 1.3.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
35697270 | Poplatok za telefóny | bez DPH |
5.1.2012 | 10.01.2012 | 2.2.2012 | ||
212052 | NOVOGAS Alžbeta Mentová Kráľovský Chlmec |
33159483 | kontrola plynových spotrebičov | 177,60 vrátane DPH |
116/2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 | |
2011098 | MUDr.Dančák V. |
Zdravotnícke výkony | 153,34 vrátane DPH |
1.3.2012 | 14.03.2012 | 3.4.2012 | |||
2012001 | MUDr. Švagrovská Mária |
31984347 | Zdravotnícke výkony | 195,16 vrátane DPH |
9.1.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | ||
20120002 | MUDr. PARIHUZOVÁ - MED s.r.o. Trebišov |
44680392 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 15.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 |