Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/084 | Kstovčík Ľubomír KOSTOVČíIK |
37538471 | čistenie a kontrola komínov | 103,43 vrátane DPH |
59/2012 | 16.7.2012 | 18.07.2012 | 13.8.2012 | |
120248 | Termos s.r.o. |
10798960 | servisná prehliadka plynových kotlov | 269,87 vrátane DPH |
57/2012 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
20120553 | Mesto Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
2012023A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla Golf | 453,42 vrátane DPH |
63/2012 | 19.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
3112061089 | HORMED s.r.o. |
36775754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 10.7.2012 | 23.07.2012 | 13.8.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
preplatok | -1948,06 vrátane DPH |
16.7.2012 | 13.8.2012 | ||||
251 | Lindstrom |
35742364 | prenájom rohoži | 19,15 vrátane DPH |
20.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | ||
20120352 | Agroreal as |
31707424 | vývoz fekálii | 160 vrátane DPH |
02/2012 | 23.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | |
20120021 | Kočiš ľĽubomír |
10794441 | prehliadka plošiny pre imob. osoby - K.Chlmec | 30 vrátane DPH |
64/2012 | 23.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | |
498105 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcie | 46,21 vrátane DPH |
233/1995 | 25.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | |
2012/311 | Jakub Ladislav - CSACSA |
40938191 | vývoz odpadových vôd | 90 vrátane DPH |
68/2012 | 27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | |
0104218730 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobil. telefóny | 274,63 vrátane DPH |
27.7.2012 | 31.07.2012 | 13.8.2012 | ||
2116147421 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné | 28,20 vrátane DPH |
174/2006 | 23.7.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
2116147607 | VVS as |
36570460 | vodné a stočné, M.R.Štefánika 23, TV | 139,61 vrátane DPH |
174/2006 | 24.7.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
2280024315 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka a distribúcia | 1760 vrátane DPH |
1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | ||
4420000685 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 749,65 vrátane DPH |
71/2012 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
12000299 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,27 vrátane DPH |
233/1995 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
12000298 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 42,11 vrátane DPH |
233/1995 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
992012 | Služby-Servis, s.r.o. |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1370,06 vrátane DPH |
č.1-1-2012-31.10.2013 | 1.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
0112072881 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 11856 vrátane DPH |
08/2012 | 6.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
120185 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | tlačivá, razítko | 64,230 vrátane DPH |
66/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
120204 | K-Print s.r.o. |
36202908 | kancelársky mat. | 7,970 vrátane DPH |
67/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
2012007 | Ing. Procházková Jana - PROBA |
44348452 | dodávka tovaru | 63 vrátane DPH |
82/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
2012VFA08001 | JST Zdravie s.r.o. |
36664570 | autolekarnicka | 36 vrátane DPH |
80/2012 | 7.8.2012 | 10.08.2012 | 4.9.2012 | |
5741160527 | Slovat Telekom, a.s. |
35763469 | Biznis partner | 232,61 vrátane DPH |
7.8.2012 | 10.08.2012 | 5.9.2012 | ||
5100618399 | VSE |
36211222 | dodávka elektriny | 31,34 vrátane DPH |
8.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
727 | RIA - MEDIK s.r.o. |
44083432 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
7.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
728 | RIA - MEDIK s.r.o. |
44083432 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
447/2008 | 7.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
62012 | FAL s.r.o. |
44122969 | zdravotné výkoby | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 6.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
46120704 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 2.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1697 | AVELA s.r.o. Trebišov |
44150474 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
447/2008 | 3.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
9000616537 | SL POŠTA |
36631124 | poštové služby | 5962,70 vrátane DPH |
9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | ||
1120824712 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824713 | SWAN, a.s. |
35680202 | MPLS VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824714 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824715 | SWAN, a.s. |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1120824550 | SWAN, a.s. |
35680202 | volania | 552,97 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
201205713 | Krídla s.r.o. Humenné |
36466778 | nákup kancel. materialu | 469,01 vrátane DPH |
83/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
1203201 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
45965340 | nákup - toaletný papier | 199,92 vrátane DPH |
84/2012 | 9.8.2012 | 14.08.2012 | 5.9.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka zem. plynu | 397 vrátane DPH |
13.8.2012 | 15.08.2012 | 5.9.2012 |