Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012021A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava os. vozidla | 137,45 vrátane DPH |
62/2012 | 4.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
54/2012 | Ing. Katarína Aravidisová |
43718256 | preklad úradného textu | 34,50 vrátane DPH |
61/2012 | 2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
46120581 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 28.6.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
222 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | paušál mobilné telefóny | 276,86 vrátane DPH |
2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | ||
832012 | Služby-Servis, s.r.o. |
36579629 | upratovacie a čistiace práce | 1370,06 vrátane DPH |
č.1-1-2012-31.10.2013 | 2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
220 | Lindstrom |
35742364 | rohože - pranie, prenájom | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 2.7.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | |
5100618399 | VSE |
36211222 | elektrina - dodávka | 1760 vrátane DPH |
28.6.2012 | 10.07.2012 | 13.8.2012 | ||
5100025968 | SPP, a.s. |
Nedoplatok | 6105,76 vrátane DPH |
20.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |||
2116037655 | VVS as |
36570460 | vodné stočné Streda n. Bodrogom | 101,27 vrátane DPH |
174/2006 | 19.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
2012064 | Ján Bodnár - ZBEDRUS |
40384497 | preprava nakladu | 77,04 vrátane DPH |
55/2012 | 18.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
2116031975 | VVS as |
36570460 | vodné stočné KCH | 69,05 vrátane DPH |
174/2006 | 14.6.2012 | 29.06.2012 | 10.7.2012 | |
120330 | K-Print s.r.o. |
14338785 | nákup kancelárskych pomôcok | 38,340 vrátane DPH |
52/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | |
120329 | K-Print s.r.o. |
14338785 | 29,710 vrátane DPH |
56/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | ||
120328 | K-Print s.r.o. |
14338785 | nákup pečiatka, gumička | 17,050 vrátane DPH |
43/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | |
120327 | K-Print s.r.o. |
14338785 | nákup informačná tabuľa, štátny znak | 35 vrátane DPH |
50/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | |
120326 | K-Print s.r.o. |
14338785 | vyhotovenie tlačív | 28 vrátane DPH |
51/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | |
120325 | K-Print s.r.o. |
14338785 | vyhotovenie tlačív | 40 vrátane DPH |
46/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 10.7.2012 | |
20120428 | Mesto Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové preistory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 22.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
20120289 | Agroreal as |
31707424 | vývoz fekálii - Streda n. Bodrogom | 280 vrátane DPH |
02/2012 | 21.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
12000248 | JUDr.Ing. Štefan Varga |
35512822 | trovy exekúcia | 7,62 vrátane DPH |
19.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | ||
1120622385 | SWAN, a.s. |
35680202 | volania | 597,16 vrátane DPH |
hands/1000620 | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1120622236 | SWAN, a.s. |
35680202 | LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1120622235 | SWAN, a.s. |
35680202 | IP telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1120622234 | SWAN, a.s. |
35680202 | VPN | 4740,28 vrátane DPH |
46 | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1120622233 | SWAN, a.s. |
35680202 | DSL back | 929,71 vrátane DPH |
46-DSL | 8.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
1229850 | Lindstrom |
35742364 | pranie, prenájom rohoží | 20,40 vrátane DPH |
25.5.2012 | 26.06.2012 | 10.7.2012 | ||
42012 | FAL s.r.o. |
44122969 | zdravotnícke výkony | 55,76 vrátane DPH |
12.6.2012 | 20.06.2012 | 6.7.2012 | ||
20120042 | ALFA TRONIK - Benetin Pavol |
14337037 | Revízia PSN | 971,96 vrátane DPH |
14.6.2012 | 20.06.2012 | 6.7.2012 | ||
9000603581 | SL POŠTA |
36631124 | poštovné | 4767,40 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 13.6.2012 | 20.06.2012 | 6.7.2012 | |
4001200465 | Mesto Trebišov |
00331996 | zber, preprava a komunálny odpad | 355,50 vrátane DPH |
12.6.2012 | 15.06.2012 | 10.7.2012 | ||
2012019A | Juraj Veleba - VETRANZ |
34873945 | oprava osobného mot. vozidla | 363,49 vrátane DPH |
54/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
492012 | POLMED, s.r.o. |
36588806 | zdravotnícke výkony | 6,97 vrátane DPH |
6.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | ||
32200291 | SOFTIP, a.s. |
36785512 | Konzultácie profit | 144 vrátane DPH |
49/2012 | 8.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
2115936476 | VVS as |
36570460 | Stočné | 220,43 vrátane DPH |
174/2006 | 25.5.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
201250462 | IKARO s.r.o. |
31656554 | Nákup tonerov Epson | 1795,99 vrátane DPH |
53/2012 | 13.6.2012 | 15.06.2012 | 6.7.2012 | |
1149606603 | Slovak Telekom, a.s. |
35763469 | služba biznis partner | 233,68 vrátane DPH |
6.6.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 | ||
0112052819 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 12768 vrátane DPH |
6/2012 | 6.6.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 | |
5100025968 | SPP, a.s. |
dodávka - zemný plyn | 430 vrátane DPH |
6.6.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 | |||
46120477 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro |
36582433 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
1.6.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 | ||
9114200014 | Mesto Čierna n. Tisou |
00331465 | vodné a stočné | 303,70 vrátane DPH |
30.5.2012 | 11.06.2012 | 6.7.2012 |