Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4420000002 | Pergamon spol. s.r.o. |
31327681 | Nákup tonerov | 2020 vrátane DPH |
11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
0112004924 | Le Cheque De jeuner s.r.o. |
31396674 | Jedálny kupón | 54,40 vrátane DPH |
11.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
110109 | Mepimed s.r.o. |
36589578 | Sociálne výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.2.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
3111102172 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | Výkony PZAK | 13,94 vrátane DPH |
9.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
311111169 | Hormed, s.r.o. |
36775754 | Výkony PZAK | 56,76 vrátane DPH |
8.12.2011 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
1179027 | Lindstrom |
35742364 | Pranie,prenájom | 19,15 vrátane DPH |
9.1.2012 | 13.01.2012 | 2.2.2012 | ||
0104218730 | Orange Slovensko a.s. |
35697270 | Poplatok za telefóny | bez DPH |
5.1.2012 | 10.01.2012 | 2.2.2012 | ||
0112001654 | Le Cheque De jeuner s.r.o. |
31396674 | Stravné lístky | 11760 vrátane DPH |
5.1.2012 | 10.01.2012 | 2.2.2012 | ||
20120352 | Agroreal as |
31707424 | vývoz fekálii | 160 vrátane DPH |
02/2012 | 23.7.2012 | 25.07.2012 | 13.8.2012 | |
20120289 | Agroreal as |
31707424 | vývoz fekálii - Streda n. Bodrogom | 280 vrátane DPH |
02/2012 | 21.6.2012 | 27.06.2012 | 10.7.2012 | |
0112033585 | Le Cheque De jeuner s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 11932,00 vrátane DPH |
04/2012 | 4.4.2012 | 10.04.2012 | 9.5.2012 | |
0112063391 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 12388 vrátane DPH |
07/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 13.8.2012 | |
0112072881 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 | jedálne kupóny | 11856 vrátane DPH |
08/2012 | 6.8.2012 | 08.08.2012 | 4.9.2012 | |
0112081811 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9804 vrátane DPH |
09/2012 | 5.9.2012 | 12.09.2012 | 3.10.2012 | |
0112091778 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13832,00 vrátane DPH |
10/2012 | 4.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
20120017 | Horos DM Bosch car service |
14335859 | Nákup - štartovacie káble, autobatária | 143,18 vrátane DPH |
10/2012 | 3.2.2012 | 09.02.2012 | 1.3.2012 | |
120257 | K-Print s.r.o. Trebišov |
36202908 | gumička, pečiatka | 33,530 vrátane DPH |
100/2012 | 26.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
120798 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1689,56 vrátane DPH |
102/2012 | 1.10.2012 | 04.10.2012 | 6.11.2012 | |
20120047 | STK kráľovský Chlmec s.r.o. Kráľovský Chlmec |
46429379 | STK EK služobný automobil TV444AZ | 50 vrátane DPH |
104/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 6.12.2012 | |
2012472 | VLM Auto s.r.o. Michalovce |
36574333 | servisná prehliadka | 323,69 vrátane DPH |
105/2012 | 5.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
0112102352 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12236 vrátane DPH |
11/2012 | 7.11.2012 | 12.11.2012 | 6.12.2012 | |
120815 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | dodaávka pc techniky | 95,08 vrátane DPH |
110/2012 | 8.10.2012 | 12.10.2012 | 6.11.2012 | |
201250732 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | toner Epson M2000, M2400 | 2047,74 vrátane DPH |
111/2012 | 27.9.2012 | 03.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012010 | Ing. Procházková Jana - PROBA Trebišov |
44348452 | nábytok | 74 vrátane DPH |
112/2012 | 1.10.2012 | 09.10.2012 | 6.11.2012 | |
1201106743 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 6404,41 vrátane DPH |
113/2012 | 11.10.2012. | 17.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420000968 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner Konica Minolta Di152 | 219,94 vrátane DPH |
114/2012 | 3.10.2012 | 10.10.2012 | 6.11.2012 | |
1012286 | REMPO Trebišov |
10812717 | dezinfekčné prostriedky | 49,25 vrátane DPH |
115/2012 | 22.10.2012 | 25.10.2012 | 6.11.2012 | |
212052 | NOVOGAS Alžbeta Mentová Kráľovský Chlmec |
33159483 | kontrola plynových spotrebičov | 177,60 vrátane DPH |
116/2012 | 17.12.2012 | 21.12.2012 | 3.1.2013 | |
20120515 | ABRA automatické brány Košice |
44488769 | Oprava posuvných dverí - budova M.R. Štefánika 73/23 | 463,20 vrátane DPH |
117/2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 6.12.2012 | |
201213002 | IKARO s.r.o. Trebišov |
31656554 | servisný zásah | 84 vrátane DPH |
118/2012 | 18.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
120881 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | oprava pc | 1802,84 vrátane DPH |
119/2012 | 24.10.2012 | 31.10.2012 | 6.11.2012 | |
20120019 | Horos DM Bosch car service |
14335859 | Nákup autobatérie | 84,48 vrátane DPH |
12/2012 | 7.2.2012 | 10.02.2012 | 1.3.2012 | |
1200109343 | WELL TYRE Giraltovce |
45411450 | auto pneumatiky | 217,64 vrátane DPH |
120/2012 | 15.10.2012 | 17.10.2012 | 6.11.2012 | |
442000100 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner hp lj 1015, 1160 | 879,38 vrátane DPH |
121/2012 | 15.10.2012 | 19.10.2012 | 6.11.2012 | |
132012 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | oprava defektov, výmena pneumatík - služ. automobili | 93 vrátane DPH |
122/2012 | 23.11.2012 | 28.11.2012 | 6.12.2012 | |
92/2012 | Ing. Katarína Aravidisová Bratislava |
43718256 | preklad listiny | 23 vrátane DPH |
123/2012 | 16.10.2012 | 19.10.2012 | 6.11.2012 | |
10/10/12 | AUTOMA Trebišov |
00046072 | emisná kontrola | 23,10 vrátane DPH |
124/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
06/10/2012 | STK TV s.r.o. Trebišov |
46654976 | STK | 26,20 vrátane DPH |
125/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
4420001032 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | toner hp lj 1200 | 656,52 vrátane DPH |
126/2012 | 17.10.2012 | 24.10.2012 | 6.11.2012 | |
2012617 | Agroreal as Streda nad Bodrogom |
31707424 | Dopravné práce - Streda nad Bodrogom | 160 vrátane DPH |
127/2012 | 28.11.2012 | 30.11.2012 | 6.12.2012 |