Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240355 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Čítačka č. kódov | 2937,79 vrátane DPH |
117/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240274 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup myší, USB, chladiča | 49,07 vrátane DPH |
86/2012 | 26.10.2012 | 04.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240246 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí DDR 1GB | 492,60 vrátane DPH |
70/2012 | 20.9.2012 | 25.09.2012 | 29.10.2012 | |
11240226 | DATex Lučenec s.r.o. Železničná 35, 984 01 Lučenec |
31565158 | Oprava fotokopírky | 162,00 vrátane DPH |
60/2012 | 4.9.2012 | 06.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240168 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | USB kábel a myš - nákup | 37,13 vrátane DPH |
49/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 8.8.2012 | |
11240105 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Zdroj do počítača | 17,00 vrátane DPH |
č. 28/2012 | 17.4.2012 | 19.04.2012 | 14.6.2012 | |
11240082 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí do PC | 473,76 vrátane DPH |
č.20/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240017 | DATEX s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Myš do PC - 5 ks | 30,00 vrátane DPH |
č. 6/2012 | 23.01.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | |
11240045 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | PC REVUE s DVD - predplatné na rok 2012 | 36,45 vrátane DPH |
08.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | ||
11240354 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 11/2012 | 4656,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240316 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky | 6006,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240276 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 10/2012 | 6402,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 2.11.2012 | 07.11.2012 | 28.11.2012 | |
11240254 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 9/2012 | 5742,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.10.2012 | 05.10.2012 | 29.10.2012 | |
11240225 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 8/2012 | 6468,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 10.10.2012 | |
11240198 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina |
36391000 | Stravné lístky 7/2012 | 6204,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 42 | 1.8.2012 | 10.08.2012 | 7.9.2012 | |
11240323 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup chladničky a mikrovlnnej rúry | 366,70 vrátane DPH |
103/2012 | 5.12.2012 | 07.12.2012 | 4.1.2013 | |
11240304 | ELEKTRO ZOLO, spol. s r.o. Nemocničná 8, 99001 Veľký Krtíš |
36043231 | Nákup predlžovacích káblov | 247,70 vrátane DPH |
92/2012 | 14.11.2012 | 20.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240353 | EMAT - J.Mázorová Št.Tučeka 1098/161, 990 01 V.Krtíš |
43154565 | Nákup náradia - vŕtačka, lopata, zámok, sekera | 135,05 vrátane DPH |
115/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 18.1.2013 | |
11240359 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 49,91 vrátane DPH |
27.12.2012 | 31.12.2012 | 5.2.2013 | ||
11240209 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie - výdavky, povinný Dušan Oláh Odmena exekútora | 61,31 vrátane DPH |
Ex 770/08 C | 13.8.2012 | 15.08.2012 | 3.10.2012 | |
11240140 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 52,21 vrátane DPH |
31.5.2012 | 06.06.2012 | 2.7.2012 | ||
11240093 | Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica |
35657723 | Trovy exekútora | 75,14 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu VK 5Er 1734/2008 | 03.04.2012 | 10.04.2012 | 15.5.2012 | |
11240303 | Exekútorský úrad - Mgr. Milan Somík Jilemnického 12, 036 01 Martin |
35662794 | Súdne trovy | 38,54 vrátane DPH |
18.11.2012 | 16.12.2012 | 20.12.2012 | ||
11240119 | EXO Technologies spol. s r.o. Garbiarska 3, 064 01 Stará Ľubovňa |
36485161 | Webová stránka a doména ÚPSVaR | 62,11 vrátane DPH |
9.5.2012 | 14.05.2012 | 25.6.2012 | ||
11240142 | FaxCopy, a.s. Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
35729040 | Laserové tlačiarne | 730,80 vrátane DPH |
č.40/2012 | 1.6.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240302 | FY-ROOP M.Semerád A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš |
14236273 | Oprava sifónov a batérií | 61,44 vrátane DPH |
91/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240217 | FY-ROOP M.Semerád A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš |
14236273 | Prečistenie vodovodného potrubia | 19,46 vrátane DPH |
62/2012 | 28.8.2012 | 03.09.2012 | 3.10.2012 | |
11240220 | Gavlas - Gabriel Juhoš Mikszáthova 6, 99001 Veľký Krtíš |
33249555 | Maliarske práce | 982,56 vrátane DPH |
56/2012 | 3.9.2012 | 06.09.2012 | 9.10.2012 | |
11240090 | GIGA TRADE s.r.o. Prešovská 45, 821 02 Bratislava |
46026762 | Monitor HP LCD LA2006X - 31 ks | 4060,75 vrátane DPH |
č. 21/2012 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 7.5.2012 | |
11240118 | HP-SERVIS PLUS, Eugénia Backová B.Nemcovej 22,99001 V.Krtíš |
37270389 | Kontrola nástenných hydrantov, opravy | 525,00 vrátane DPH |
č.32/2012 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 18.6.2012 | |
11240157 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 8.6.2012 | 13.06.2012 | 7.8.2012 | |
11240145 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 1.6.2012 | FA vrátená na prepracovanie 5.6.2012 | 2.7.2012 | |
11240117 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 4/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 7.5.2012 | 10.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240108 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 26.4.2012 | 10.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240074 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 2/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 4.4.2012 | |
11240052 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 1/2012 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 20.02.2012 | 23.02.2012 | 28.2.2012 | |
11240022 | HP-SERVIS, Jaroslav Backa B.Nemcovej 962/22, 990 01 Veľký Krtíš |
33252009 | Poskytovanie služieb v oblasti PO a BOZP 12/2011 | 100,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2011 | 25.01.2012 | 31.01.2012 | 9.2.2012 | |
11240311 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v rodinnom dome | 96,60 vrátane DPH |
89/2012 | 3.12.2012 | 05.12.2012 | 3.1.2013 | |
11240275 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v byte | 112,88 vrátane DPH |
82/2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240272 | Ing. Mirko Gallay Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš |
33259836 | Vypracovanie odborného vyjadrenia k prestavbe kúpeľne v rodinnom dome | 106,24 vrátane DPH |
81/2012 | 12.10.2012 | 19.10.2012 | 13.11.2012 |