Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240328 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kopírovacieho papiera | 2573,56 vrátane DPH |
105/2012 | 7.12.2012 | 11.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240230 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 522,08 vrátane DPH |
65/2012 | 6.9.2012 | 18.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240170 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier | 1280,83 vrátane DPH |
51/2012 | 2.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240169 | Akadémia vzdelávania Mierová 1, 99001 Veľký Krtíš |
00441074 | Školenie vodičov referentských vozidiel | 180,00 vrátane DPH |
41/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 8.8.2012 | |
11240186 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava |
00678155 | Uverejnenie inzercie v Novom Čase - Kávomat | 48,90 vrátane DPH |
48/2012 | 11.7.2012 | 18.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240302 | FY-ROOP M.Semerád A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš |
14236273 | Oprava sifónov a batérií | 61,44 vrátane DPH |
91/2012 | 12.11.2012 | 16.11.2012 | 20.12.2012 | |
11240217 | FY-ROOP M.Semerád A.H.Škultétyho 308/33, 99001 Veľký Krtíš |
14236273 | Prečistenie vodovodného potrubia | 19,46 vrátane DPH |
62/2012 | 28.8.2012 | 03.09.2012 | 3.10.2012 | |
11240086 | SAMSON - M.Samsonová Revolučná 16, 991 06 Želovce |
17892201 | Občerstvenie - Raňajky so zamestnávateľmi | 180,00 vrátane DPH |
č. 24/2012 | 27.03.2012 | 29.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240348 | NOVAPRESS - Mgr.R.Hornáčeková SNP 29, 990 01 V.Krtíš |
17892970 | Predplatné týždenníka Pokrok | 26,00 vrátane DPH |
17.12.2012 | 19.12.2012 | 10.1.2013 | ||
11240016 | NOVAPRESS -Mgr.R. Hornáčeková SNP 29, 990 01 Veľký Krtíš |
17892970 | Týždenník POKROK - predplatné na rok 2012 | 26,00 vrátane DPH |
č.2/2012 | 19.01.2012 | 25.01.2012 | 1.2.2012 | |
11240252 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Odstránenie poruchy na el. zariadení | 49,39 vrátane DPH |
72/2012 | 1.10.2012 | 03.10.2012 | 29.10.2012 | |
11240216 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Oprava elektr. rozvádzača | 48,55 vrátane DPH |
59/2012 | 27.8.2012 | 03.09.2012 | 3.10.2012 | |
11240081 | Ladislav Kováč Leninova 22, 991 22 Bušince |
30442613 | Montáž spínacích hodín | 64,49 vrátane DPH |
č. 23/2012 | 22.03.2012 | 26.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240107 | PVPS mesta V.Krtíš Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš |
31095291 | Prenosná ročná parkovacia karta | 40,00 vrátane DPH |
č.30/2012 | 20.4.2012 | 02.05.2012 | 14.6.2012 | |
11240330 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do kopírok | 523,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14/2012 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 10.1.2013 | |
11240291 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Storno faktúry 11240290 | -762,56 vrátane DPH |
68/2012 | 9.11.2012 | 12.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240290 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery NP V-2 | 762,56 vrátane DPH |
88/2012 | 9.11.2012 | 14.11.2012 | 30.11.2012 | |
11240240 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Vrátená faktúra | bez DPH |
18.10.2012 | ||||
11240239 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Vrátená faktúra | bez DPH |
18.10.2012 | ||||
11240238 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery v rámci NP V-2 | 762,56 vrátane DPH |
68/2012 | 10.9.2012 | 18.09.2012 | 18.10.2012 | |
11240025 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Toner do fotokopírok | 100,82 vrátane DPH |
č.8/2012 | 27.01.2012 | 03.02.2012 | 9.2.2012 | |
11240045 | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. Kladnianska 60, 821 05 Bratislava |
31343180 | PC REVUE s DVD - predplatné na rok 2012 | 36,45 vrátane DPH |
08.02.2012 | 15.02.2012 | 28.2.2012 | ||
11240173 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 6/2012 | 5940,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 3.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | |
11240143 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 5/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 31.5.2012 | 11.06.2012 | 2.7.2012 | |
11240115 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 4/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 30.4.2012 | 15.05.2012 | 15.6.2012 | |
11240087 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 3/2012 | 5808,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 02.04.2012 | 16.04.2012 | 26.4.2012 | |
11240057 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 2/2012 | 5478,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 29.02.2012 | 12.03.2012 | 21.3.2012 | |
11240030 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/2012 | 5610,00 vrátane DPH |
Zmluva č.18 | 01.02.2012 | 08.02.2012 | 20.2.2012 | |
11240356 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Súčiastky do PC | 201,65 vrátane DPH |
116/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 5.2.2013 | |
11240355 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Čítačka č. kódov | 2937,79 vrátane DPH |
117/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 4.2.2013 | |
11240274 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup myší, USB, chladiča | 49,07 vrátane DPH |
86/2012 | 26.10.2012 | 04.11.2012 | 13.11.2012 | |
11240246 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí DDR 1GB | 492,60 vrátane DPH |
70/2012 | 20.9.2012 | 25.09.2012 | 29.10.2012 | |
11240226 | DATex Lučenec s.r.o. Železničná 35, 984 01 Lučenec |
31565158 | Oprava fotokopírky | 162,00 vrátane DPH |
60/2012 | 4.9.2012 | 06.09.2012 | 12.10.2012 | |
11240168 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | USB kábel a myš - nákup | 37,13 vrátane DPH |
49/2012 | 26.6.2012 | 28.06.2012 | 8.8.2012 | |
11240105 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Zdroj do počítača | 17,00 vrátane DPH |
č. 28/2012 | 17.4.2012 | 19.04.2012 | 14.6.2012 | |
11240082 | DATex Lučenec s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Nákup pamätí do PC | 473,76 vrátane DPH |
č.20/2012 | 23.03.2012 | 27.03.2012 | 26.4.2012 | |
11240017 | DATEX s.r.o. Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš |
31565158 | Myš do PC - 5 ks | 30,00 vrátane DPH |
č. 6/2012 | 23.01.2012 | 25.01.2012 | 2.2.2012 | |
11240175 | Agrochemický podnik s.r.o. Lučenecká 840, 990 01 Veľký Krtíš |
31575170 | 40,00 vrátane DPH |
52/2012 | 6.7.2012 | 11.07.2012 | 8.8.2012 | ||
11240071 | Agrochemický podnik s.r.o. Lučenská, 990 01 Veľký Krtíš |
31575170 | Emisná kontrola vozidla VK 379 AF | 20,00 vrátane DPH |
č. 15/2012 | 12.03.2012 | 16.03.2012 | 3.4.2012 | |
11240003 | Agrochemický podnik s.r.o. Lučenská 990 01 Veľký Krtíš |
31575170 | Technická a emisná kontrola vozidla | 42,00 vrátane DPH |
č. 91/2011 | 02.01.2012 | 11.01.2012 | 25.1.2012 |