Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012235 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP AP 2 | 178,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 65/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012234 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP §50j | 301,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 64/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012564 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | * 1185,58 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 166/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 |
4012227 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP II-2/A | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 57/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012557 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T |
31722709 | Nákup výpočtovej techniky | * 1570,08 [$€-1] vrátane DPH |
150/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012535 | Daniela Girmalová Čemernianska 131, 093 03 Vranov n/T |
34899618 | Nákup vlajky SR a EU | 105 vrátane DPH |
186/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012532 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | Nákup ventilátorov | * 309,88 [$€-1] vrátane DPH |
177/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012463 | Amido-Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T |
31663869 | Nákup uterákov | * 434,88 [$€-1] vrátane DPH |
131/2012 | 20.11.2012 | 28.11.2012 | 4.12.2012 | |
4012141 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup USB kľúča | 12 vrátane DPH |
23/2012 | 23.04.2012 | 25.04.2012 | 27.4.2012 | |
4012221 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP XXV-2 | 585,5700000000001 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 52/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012220 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP VII-2 | 141,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 51/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012219 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP V-2 | 830,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 50/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012218 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/B | 368 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 49/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012217 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/A | 413,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 48/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/B | 218,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 47/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012215 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/A | 179,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 46/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012214 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/D | 363,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 45/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012213 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/B | 523,1 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 44/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012223 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP Absolventská prax 2 | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 54/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012222 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP §50j | 610,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 53/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012558 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup toaletného papiera | * 216,00 [$€-1] vrátane DPH |
164/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012507 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup tekutého mydla | * 15,47 [$€-1] vrátane DPH |
155/2012 | 13.12.2012 | 18.12.2012 | 4.1.2013 | |
4012560 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup špagátu | * 9,58 [$€-1] vrátane DPH |
167/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012468 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup špagátu | * 9,58 [$€-1] vrátane DPH |
139/2012 | 26.11.2012 | 29.11.2012 | 4.12.2012 | |
4012530 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup skartátora a viazacieho stroja | * 217,20 [$€-1] vrátane DPH |
163/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012508 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | Nákup rýchlovarných kanvíc | * 99,90 [$€-1] vrátane DPH |
156/2012 | 13.12.2012 | 18.12.2012 | 4.1.2013 | |
4012192 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Námestie Slobody 1000, 093 01 Vranov n/T |
35341033 | Nákup predlžovačiek | 26,2 vrátane DPH |
35/2012 | 28.05.2012 | 30.05.2012 | 30.5.2012 | |
4012534 | Ing. František Sarik - ELSATEX Ondavské Matiašovce 56, 094 01 |
10804692 | Nákup predĺžovacej šnúry | * 16,99 [$€-1] vrátane DPH |
185/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012556 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov n/T |
31722709 | Nákup počítačov a monitorov | * 3436,26 [$€-1] vrátane DPH |
149/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012161 | ARLA AUTOSÚČIASTKY - Juraj Arendáš Dubnik 1508/5, prev. Čemernianska 58, 093 03 Vranov n/T |
40998711 | Nákup pneumatík | 248 vrátane DPH |
28/2012 | 07.05.2012 | 14.05.2012 | 16.5.2012 | |
4012531 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 38,45 [$€-1] vrátane DPH |
176/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012506 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 100,98 [$€-1] vrátane DPH |
157/2012 | 13.12.2012 | 18.12.2012 | 4.1.2013 | |
4012467 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 16,90 [$€-1] vrátane DPH |
136/2012 | 26.11.2012 | 28.11.2012 | 4.12.2012 | |
4012464 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 70,45 [$€-1] vrátane DPH |
133/2012 | 20.11.2012 | 28.11.2012 | 4.12.2012 | |
4012378 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 51,56 [$€-1] vrátane DPH |
107/2012 | 01.10.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 | |
4012377 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 53,10 [$€-1] vrátane DPH |
106/2012 | 01.10.2012 | 03.10.2012 | 8.10.2012 | |
4012265 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 65,04000000000001 vrátane DPH |
73/2012 | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012306 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup obálok | * 80,40 [$€-1] vrátane DPH |
83/2012 | 26.07.2012 | 02.08.2012 | 16.8.2012 | |
4012306 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup obálok | * 80,40 [$€-1] vrátane DPH |
83/2012 | 26.07.2012 | 02.08.2012 | 3.8.2012 | |
4012561 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov | * 1490,00 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 181/2012 | 19.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 |