Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012072 | Štefan Puchalík - UNIPRESS Dukelská 64, 087 01 Giraltovce |
17144965 | Tlač tlačív | 723,6 vrátane DPH |
10/2012 | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 11.4.2012 | |
4012489 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb - NP V-2 | 714,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP | 143/2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 |
4012142 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Renovácia náplní | 698,28 vrátane DPH |
22/2012 | 23.04.2012 | 25.04.2012 | 27.4.2012 | |
4012231 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP V-2 | 690,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 61/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012567 | ENERGOTRADING, s.r.o. Mlynská 1483/93, 093 01 Vranov n/T |
43844456 | Za maľby stien UPSVaR Vranov n/T - v budove ul. Dr.C.Daxnera 87, Vranov n/T | 652,52 vrátane DPH |
172/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012236 | Štefan Puchalík - UNIPRESS Dukelská 64, 087 01 Giraltovce |
17144965 | Tlač tlačív | 642,34 vrátane DPH |
66/2012 | 20.06.2012 | 21.06.2012 | 25.6.2012 | |
4012225 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/B | 627,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 55/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012222 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP §50j | 610,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 53/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012136 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Tankovanie | 604,02 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club zo dňa 7.6.2006, Žiadosť o vydanie firemnej karty zo dňa 7.6.2006 | 17.04.2012 | 19.04.2012 | 23.4.2012 | |
4012001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 597 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 03.01.2012 | 10.01.2012 | 11.4.2012 | |
4012221 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP XXV-2 | 585,5700000000001 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 52/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012039 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 579 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 01.02.2012 | 02.02.2012 | 11.4.2012 | |
4012078 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 545 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.03.2012 | 09.03.2012 | 11.4.2012 | |
4012213 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/B | 523,1 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 44/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012495 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Za aktualizáciu programu ASPI | 508,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011. | 10.12.2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 | |
4012243 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Za aktualizáciu programu ASPI | 508,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011. | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012565 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Nákup náplní do tlačiarní | 503,86 vrátane DPH |
190/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012233 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP XXV-2 | 496,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 63/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012099 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Tankovanie | 480,53 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club zo dňa 7.6.2006, Žiadosť o vydanie firemnej karty zo dňa 7.6.2006 | 15.03.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | |
4012573 | Martin Gavala - Mgtech Karola Kuzmányho 1979/16 |
46205250 | Oprava a servis výpočtovej techniky | 476,8 vrátane DPH |
171/2012 | 20.12.2012 | 28.12.2012 | 14.1.2013 | |
4012551 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych stoličiek | 468 vrátane DPH |
173/2012 | 19.12.2012 | 21.12.2012 | 9.1.2013 | |
4012132 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 451,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 16.04.2012 | 19.04.2012 | 23.4.2012 | |
4012170 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 448,5 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 14.05.2012 | 18.05.2012 | 25.5.2012 | |
4012212 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 444,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 15.06.2012 | 20.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012069 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 442,65 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 20.02.2012 | 22.02.2012 | 11.4.2012 | |
4012490 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb - NP §50j | 435 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb: Spis.č.: 16658/12-M_ODSMAP | 144/2012 | 06.12.2012 | 12.12.2012 | 18.12.2012 |
4012031 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 435,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 19.01.2012 | 23.01.2012 | 11.4.2012 | |
4012041 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Renovácia náplní | 434,81 vrátane DPH |
6/2012 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | 11.4.2012 | |
4012416 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 430,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 18.10.2012 | 22.10.2012 | 25.10.2012 | |
4012282 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 429,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 17.07.2012 | 18.07.2012 | 20.7.2012 | |
4012097 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 429,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 14.03.2012 | 19.03.2012 | 11.4.2012 | |
4012519 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 12/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 18.12.2012 | 19.12.2012 | 4.1.2013 | |
4012460 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 423,2 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby-Hlasová Virtuálna Privátna Sieť zo dňa 10.12.2007 - Dodatok k zmluve č. 1 zo dňa 18.12.2009, Zmluvy o pripojení: A4631969-0001 zo dňa 9.10.2009, A4936594-0001 zo dňa 10.3.2010, A5990684 zo dňa 24.11.2011, Dodatky k zmluvám o pripojení: A2184380 zo dňa 9.12.2007, A2184380 zo dňa 28.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 19.11.2012 | 21.11.2012 | 23.11.2012 | |
4012266 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | upratovanie - za 6/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012200 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 5/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 05.06.2012 | 11.06.2012 | 14.6.2012 | |
4012160 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 4/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 07.05.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | |
4012115 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 3/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 02.04.2012 | 04.04.2012 | 11.4.2012 | |
4012082 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 2/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 07.03.2012 | 09.03.2012 | 11.4.2012 | |
4012040 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | Upratovanie - za 1/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 02.02.2012 | 13.02.2012 | 11.4.2012 | |
4012217 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/A | 413,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 48/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |