Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4012270 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40 |
36371271 | 48,8 vrátane DPH |
Predplatné - PORADCA 2013 | 68/2012 | 09.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012269 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 105 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012268 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012267 | LINE-centrum s.r.o Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T. |
45428948 | nájomné 07/2012 | 9036,08 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 3 zo dňa 22.8.2011 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012266 | Jaroslav Bella - BESALUX Dubník 1553/50, 093 01 Vranov n/T |
34898395 | upratovanie - za 6/2012 | 423,8 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2011 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.1.2011 | 06.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012265 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov n/T |
36490661 | Nákup občerstvenia | 65,04000000000001 vrátane DPH |
73/2012 | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012264 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Renovácia náplní | 113,4 vrátane DPH |
71/2012 | 04.07.2012 | 10.07.2012 | 17.7.2012 | |
4012263 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 11406,6 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 9 zo dňa 23.1.2012 | 70/2012 | 28.06.2012 | 03.07.2012 | 9.7.2012 |
4012262 | LINE-ar s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n. T. |
44207751 | dodavka médií a služieb - vyúčtovanie za rok 2011 | 3404,7 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 3 zo dňa 22.8.2011 | 26.06.2012 | 03.07.2012 | 9.7.2012 | |
4012261 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Renovácia náplní | 120,53 vrátane DPH |
69/2012 | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné - ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 4,61 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, vody z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 23,53 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012251 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 150,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 26.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012235 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP AP 2 | 178,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 65/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012234 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP §50j | 301,19 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 64/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012233 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP XXV-2 | 496,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 63/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012232 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP VII-2 | 190,75 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 62/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012231 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP V-2 | 690,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 61/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012230 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP III-2/B | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 60/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012229 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP III-2/A | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 59/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012228 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP II-2/B | 163,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 58/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012227 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP II-2/A | 125,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 57/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012226 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/D | 326,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 56/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012225 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 - NP I-2/B | 627,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011. | 55/2012 | 18.06.2012 | 28.06.2012 | 3.7.2012 |
4012223 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP Absolventská prax 2 | 271,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 54/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012222 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP §50j | 610,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 53/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012221 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP XXV-2 | 585,5700000000001 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 52/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012220 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP VII-2 | 141,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 51/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012219 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP V-2 | 830,09 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 50/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012218 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/B | 368 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 49/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012217 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP III-2/A | 413,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 48/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012216 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/B | 218,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 47/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012215 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP II-2/A | 179,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 46/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012214 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/D | 363,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 45/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012213 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov - NP I-2/B | 523,1 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a 10297/2011-IV/8 zo dňa 8.11.2011. | 44/2012 | 15.06.2012 | 27.06.2012 | 3.7.2012 |
4012243 | IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Za aktualizáciu programu ASPI | 508,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 23.11.2004 - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 183/2004 zo dňa 21.2.2011. | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012 | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012 | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012240 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012 | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 | |
4012239 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 24.1.2012 | 22.06.2012 | 26.06.2012 | 3.7.2012 |