Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120489 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner pre NP II-2/B | 593,54 vrátane DPH |
97/2012 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
120370 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 596,16 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 55/2012 | 11.09.2012 | 19.09.2012 | 24.9.2012 |
120307 | Tibor Varga - TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 596,16 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 44/2012 | 27.07.2012 | 02.08.2012 | 23.8.2012 |
120468 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery pre NPV-2 | 598,78 vrátane DPH |
11/2011/OPSM | 73/2012 | 23.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 |
120480 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pre NP I-2/B | 617,50 vrátane DPH |
84/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
120305 | BYTES s.r.o. Bottova 1, 962 12 Detva |
31596908 | množstvo odobranej tepelnej energie - budova DT za apríl 2012 | 622,28 vrátane DPH |
27.07.2012 | 02.08.2012 | 23.8.2012 | ||
120280 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 6/2012 | 622,00 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 10.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | |
120459 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier - pracovisko KA | 623,50 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 66/2012 | 20.11.2012 | 26.11.2012 | 20.12.2012 |
120454 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier - pracovisko ZV | 623,50 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 65/2012 | 14.11.2012 | 22.11.2012 | 20.12.2012 |
120019 | Mária Luptáková - ASTRA Skliarovo 286, 962 12 Detva |
41136233 | upratovacie služby za 12/2011 - Detva | 625,00 bez DPH |
05.01.2012 | 13.01.2012 | 27.1.2012 | ||
120143 | Branislav Šufliarsky autoslužby Pod dráhami 21, 960 01 Zvolen |
33283184 | oprava motorového vozidla Š-Octavia, ZV 676 BD | 638,24 vrátane DPH |
15/2012 | 29.03.2012 | 03.04.2012 | 5.4.2012 | |
120521 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 11/2012 | 647,74 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 12.12.2012 | 20.12.2012 | ||
120416 | STEFE THS , s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 01.09.-30.09.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
11.10.2012 | 19.10.2012 | 16.11.2012 | ||
120378 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie 01.08.2012-31.08.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
13.09.2012 | 19.09.2012 | 24.9.2012 | ||
120333 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | teplo, TÚV a ÚK | 656,45 vrátane DPH |
4/2004/TH | 13.08.2012 | 17.08.2012 | 23.8.2012 | |
120289 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie od 1.6.-30.6.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
12.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | ||
120254 | STEFE THS s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obodobie od 1.5. do 31.5.2012 - Krupina | 656,45 vrátane DPH |
13.06.2012 | 19.06.2012 | 29.6.2012 | ||
120569 | MEDOKAD-zdravot.pomôcky Bystrický rad 83, 960 01 Zvolen |
35192836 | zdravotnícke potreby | 662,41 vrátane DPH |
130/202 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | |
120438 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tepelná energia | 681,61 vrátane DPH |
08.11.2012 | 13.11.2012 | 16.11.2012 | ||
120208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - hovorné | 681,08 vrátane DPH |
14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120495 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner pre NP I-2/D | 692,80 vrátane DPH |
95/2012 | 27.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
120424 | PEREX a.s. Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava |
00685313 | uverejnenie inzerátu | 708,48 vrátane DPH |
61/2012 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | 16.11.2012 | |
120577 | EURONICS TPD-Majtán František Palmova 61, 851 10 Bratislava |
11790547 | projektor | 726,99 vrátane DPH |
21.12.2012 | 27.12.2012 | 23.1.2013 | ||
120582 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 728,64 vrátane DPH |
137/2012 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 23.1.2013 | |
120098 | B.T.SERVIS SK, s.r.o. Letecká 2, 962 31 Sliač |
36844659 | upratovacie služby v priestoroch pracoviska Krupina za meisac február 2012 | 731,33 vrátane DPH |
05.03.2012 | 09.03.2012 | 9.3.2012 | ||
120065 | B.T.SERVIS SK, s.r.o. Letecká 2, 962 31 Sliač |
36844659 | upratovacie služby v priestoroch pracoviska Krupina za mesiac január 2012 | 731,33 vrátane DPH |
03.02.2012 | 08.02.2012 | 10.2.2012 | ||
120018 | B.T.SERVIS SK, s.r.o. Letecká 2, 962 31 Sliač |
36844659 | upratovacie služby za 12/2011 - Krupina | 731,33 vrátane DPH |
Z.č.02/2011/OPSM | 04.01.2012 | 13.01.2012 | 27.1.2012 | |
120180 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 745,20 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 21/2012 | 27.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 |
120455 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier - pracovisko DT | 752,99 vrátane DPH |
17/2011/OPSM | 67/2012 | 15.11.2012 | 22.11.2012 | 20.12.2012 |
120329 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Dátová sieť-hovorné | 783,48 vrátane DPH |
10.08.2012 | 22.08.2012 | 23.8.2012 | ||
120290 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - hovorné | 793,84 vrátane DPH |
12.07.2012 | 17.07.2012 | 24.7.2012 | ||
120543 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - hovorné | 813,03 vrátane DPH |
10.12.2012 | 18.12.2012 | 20.12.2012 | ||
120481 | XEPAP spol. s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier pre NP I-2/D | 815,09 vrátane DPH |
85/2012 | 28.11.2012 | 11.12.2012 | 20.12.2012 | |
120243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť-hovorné | 817,24 vrátane DPH |
08.06.2012 | 14.06.2012 | 15.6.2012 | ||
120168 | BYTES s.r.o. Bottova 1, 962 12 Detva |
31596908 | množstvo odobranej tepelnej energie za marec 2012 - Detva | 834,26 vrátane DPH |
13.04.2012 | 19.04.2012 | 20.4.2012 | ||
120377 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť-hovorné za 8/2012 | 835,02 vrátane DPH |
13.09.2012 | 19.09.2012 | 24.9.2012 | ||
120320 | Diners Club CS s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | vyúčtovanie Diners Club | 841,36 bez DPH |
09.08.2012 | 17.08.2012 | 23.8.2012 | ||
120415 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť-hovorné | 842,53 vrátane DPH |
11.10.2012 | 19.10.2012 | 16.11.2012 | ||
120296 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska 28/59, 960 01 Zvolen |
30845572 | teplo za II.Q 2012 budova Zvolen | 846,12 vrátane DPH |
17.07.2012 | 23.07.2012 | 24.7.2012 | ||
120436 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 854,10 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 08.11.2012 | 16.11.2012 | 16.11.2012 |