Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120169 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - prenos WAN, LAN | 3068,14 vrátane DPH |
16.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | ||
120170 | MUDr. Badinka Ján Kuzmányho nábr. 28, Zvolen |
35665220 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
13.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | ||
120171 | MUDr. Fekiačová Janka Očová |
35661691 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
13.04.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120172 | JOMA SEPO spol.s.r.o. SNP 152/108, 962 01 Zvolenská Slatina |
36056243 | protipožiarne dvere | 172,80 vrátane DPH |
16/2012 | 17.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | |
120173 | FITTICH ALARM spol.s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica |
00634743 | vykonanie odbornej prehliadky a skúšky systému EZS a EPS v objekte UPSVaR Krupina | 565,28 vrátane DPH |
17.04.2012 | 24.04.2012 | 4.5.2012 | ||
120174 | PRACTICUM s.r.o. Lieskovská cesta 2499/2 Zvolen |
44349441 | zdravotné výkony | 41,88 bez DPH |
18.04.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120175 | MUDr. Máčaj Ľudovít M. Bellu 106/21, Očová |
35662247 | zdravotné výkony | 34,90 bez DPH |
18.04.2012 | 07.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120176 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | nožné opierky | 252,72 vrátane DPH |
19/2012 | 23.04.2012 | 27.04.2012 | 4.5.2012 | |
120177 | Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | elektrická energia za 1.Q 2012 - budova Zvolen | 3904,99 vrátane DPH |
26.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120178 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky za mobilné telefóny za obdobie od 20.4. do 19.5.2012 | 324,84 vrátane DPH |
25.04.2012 | 03.05.2012 | 4.5.2012 | ||
120179 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné-stočné Detva od 11.01.2012 do 20.04.2012 | 200,92 vrátane DPH |
27.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120180 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 745,20 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 21/2012 | 27.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 |
120181 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky materiál | 221,50 vrátane DPH |
05/2012/OHS | 21/2012 | 27.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 |
120182 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | vykonanie fyzickej ochrany objektov za mesiac marec 2012 | 1943,27 vrátane DPH |
03/2011/OPSM | 26.04.2012 | 03.05.2012 | 4.5.2012 | |
120183 | MUDr. Krnáč Štefan Pod cintorínom 1769/7, Hriňová |
45613711 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
26.04.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120184 | Ing.Soňa Belová-VIPOS M.R.Štefánika 1696/10, 960 01 Zvolen |
34625020 | roznos zásielok za mesiac apríl 2012 | 1224,90 vrátane DPH |
02.05.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120185 | OLIMPO s.r.o. Komenského 293, 962 33 Budča |
36014923 | odvoz na liikvidáciu neupotrebiteľného majetku | 60,26 vrátane DPH |
24/2012 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | |
120186 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | vykonanie fyzickej ochrany objektov za mesiac apríl 2012 | 1706,99 vrátane DPH |
04.05.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120187 | Ministerstvo obrany SR, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | teplo za 1.Q 2012 - budova Zvolen | 5323,21 vrátane DPH |
04.05.2012 | 10.05.2012 | 11.5.2012 | ||
120188 | MUDr. Šuleková Rút Hviezdoslavova 830/1, Zvolen |
36645257 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.05.2012 | 12.06.2012 | 15.6.2012 | ||
120189 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - údržba siete | 1202,69 vrátane DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120190 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - prenos WAN a LAN | 3068,14 vrátane DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120191 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - prenájom IP telefónov | 1584,60 vrátane DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120192 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť- záložný systém | 398,45 vrátane DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120193 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky pre zamestnancov za 5/2012 | 11685,00 vrátane DPH |
22/2012 | 07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | |
120194 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | zrážková voda od 1.2.2012 do 20.4.2012 - budova Detva | 77,70 vrátane DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120195 | AB-TAXI Rastislav Mahdal Obrancov mieru 43, 960 01 Zvolen |
10925503 | preprava osôb zo dňa 3.5.2012 | 48,80 bez DPH |
07.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120196 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet za 4/2012 | 564,54 vrátane DPH |
04/2012/OHS | 09.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | |
120197 | Bahýľová Marcela MUDr. Mierová 862/37 Zvol. Slatina |
36751511 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
07.05.2012 | 08.06.2012 | 15.6.2012 | ||
120198 | Orange Slovensko a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | mesačný poplatok za mobilný telefón za obdobie od 15.3. do 23.4.2012 | 7,91 vrátane DPH |
11.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120199 | PRIMA INVEST spol.s.r.o. Bakossova 60 |
31644791 | upratovacie služby v priestoroch pracoviska Zvolen, Detva, Krupina za mesiac apríl 2012 | 2082,19 vrátane DPH |
2011083001 | 10.05.2012 | 15.05.2012 | 25.5.2012 | |
120200 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | hlasové služby a internet za 4/2012 | 241,86 vrátane DPH |
10.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120201 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | laminovacie fólie | 49,68 vrátane DPH |
05/2012/OHS | 25/2012 | 11.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 |
120202 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/AB, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za elektrickú energiu pracovisko Krupina za apríl 2012 | 175,31 vrátane DPH |
11.05.2012 | 17.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120203 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25 Bratislava |
35768568 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
11.05.2012 | 26.06.2012 | 29.6.2012 | ||
120204 | MUDr. Virecová Vlasta ul. 29.augusta 12, Krupina |
35653256 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
10.05.2012 | 12.06.2012 | 15.6.2012 | ||
120205 | Tibor Varga TSV Papier Horná 36, 974 01 Banská Bystrica |
32627211 | kancelársky papier | 496,80 vrátane DPH |
01/2012/OHS | 25/2012 | 14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 |
120206 | STEFE THS s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | dodávka tepla na ÚK a TÚV za obdobie od 1.4. do 30.4.2012 Krupina | 1529,10 vrátane DPH |
14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za apríl 2012 | 2938,75 vrátane DPH |
14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 | ||
120208 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Dátová sieť - hovorné | 681,08 vrátane DPH |
14.05.2012 | 22.05.2012 | 25.5.2012 |