Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340596 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 |
44561318 | renovácia tonerov | 183,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 142/2013 | 29.10.2013 | 11.11.2013 | 15.11.2013 |
11340582 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97 662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 154,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 138/2013 | 18.10.2013 | 23.10.2013 | 15.11.2013 |
11340577 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 408,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 137/2013 | 17.10.2013 | 30.10.2013 | 15.11.2013 |
11340576 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 50,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 139/2013 | 17.10.2013 | 30.10.2013 | 15.11.2013 |
11340541 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 169,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 127/2013 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 8.11.2013 |
11340510 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 95,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 114/2013 | 3.9.2013 | 12.09.2013 | 27.9.2013 |
11340496 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 57,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 120/2013 | 6.9.2013 | 16.09.2013 | 27.9.2013 |
11340458 | Printech Slovensko s.r.o. Brusno 223, 97662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 77,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 103/2013 | 13.8.2013 | 19.08.2013 | 27.8.2013 |
11340421 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 254,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 26.7.2013 | 08.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340404 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 96,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 095/2013 | 16.7.2013 | 24.07.2013 | 26.8.2013 |
11340357 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerox papier | 238,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 083/2013 | 25.6.2013 | 11.07.2013 | 6.8.2013 |
11340356 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xerox papier | 120 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 084/2013 | 25.6.2013 | 04.07.2013 | 6.8.2013 |
11340355 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 41,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 082/2013 | 21.6.2013 | 04.07.2013 | 6.8.2013 |
11340345 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 357,38 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 076/2013 | 13.6.2013 | 24.06.2013 | 9.7.2013 |
11340326 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 18,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 074/2013 | 7.6.2013 | 24.06.2013 | 26.6.2013 |
11340313 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 38,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 073/2013 | 5.6.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 |
11340260 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 |
44561318 | renovácia tonerov | 138,87 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 059/2013 | 24.4.2013 | 06.05.2013 | 17.5.2013 |
11340257 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 82,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 058/2013 | 22.4.2013 | 30.04.2013 | 2.5.2013 |
11340207 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | renovácia tonerov | 329,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 042/2013 | 2.4.2013 | 05.04.2013 | 16.4.2013 |
11340172 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 976 62 Brusno |
44561318 | tonery | 71,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 040/2013 | 13.3.2013 | 20.03.2013 | 27.3.2013 |
11340136 | Tibor Varga TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 53,71 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 031/2013 | 25.2.2013 | 04.03.2013 | 13.3.2013 |
11340107 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 |
44561318 | renovácia tonerov | 114,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 021/2013 | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 13.3.2013 |
11340048 | Printech Slovakia s.r.o. Brusno 223, 97662 |
44561318 | renovácia toneru | 18,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 003/2013 | 23.1.2013 | 28.01.2013 | 31.1.2013 |
11340300 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 784,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 2/2013 | 067/2013 | 22.5.2013 | 30.05.2013 | 24.6.2013 |
11340677 | MO SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 58/29, 960 01 Zvolen |
30845572 | poplatok za komunálny odpad v roku 2013 | 915,20 bez DPH |
SPO ZV-11-2/2012-VL | 3.12.2013 | 16.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340527 | Ministerstvo obrany SR, Stedisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | elektrická energia | 1663,07 bez DPH |
SPO ZV-11-2/2012-VL | 26.9.2013 | 03.10.2013 | 8.11.2013 | |
11340104 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za odber elektrickej energie za obdobie 1.1.2013-31.1.2013, odberné miesto: Skuteckého 39 v Banskej Bystrici | 368,88 vrátane DPH |
Stredoslovenská energetika, a.s. | 11.2.2013 | 18.02.2013 | 13.3.2013 | |
11340029 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.BOX | 2369,90 vrátane DPH |
Úver 401119 + P.O.BOX | 10.1.2013 | 21.01.2013 | 31.1.2013 | |
11340749 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie december 2013 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340748 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie december 2013 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340747 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za obdobie december 2013 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340746 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie december 2013 | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 23.12.2013 | 31.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340712 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie november 2013 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.12.2013 | 23.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340328 | Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | upratovacie služby v mesiaci máj 2013 v objektoch UPSVaR BB | 1423,04 vrátane DPH |
Zmluva 1/2004 | 10.6.2013 | 19.06.2013 | 26.6.2013 | |
11340169 | Zuzana Tarnóciová - T.T. SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | upratovacie služby v objektoch UPSVaR BB za mesiac február 2013 | 1423,04 vrátane DPH |
Zmluva 1/2004 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340084 | Zuzana Tarnociová - T.T.SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | upratovacie služby v budovách na ul. ČSA č. 7 a na Skuteckého č. 39 v Banskej Bystrici za mesiac január 2013 | 1423,04 vrátane DPH |
Zmluva 1/2004 | 7.2.2013 | 18.02.2013 | 12.3.2013 | |
11340022 | Zuzana tarnociová - T.T. SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
33305102 | upratovacie služby v budove na ul. ČSA č. 7 a na Skuteckého ul. č. 39 v Banskej Bystrici za mesiac december 2012. | 1423,04 vrátane DPH |
Zmluva 1/2004 | 9.1.2013 | 11.01.2013 | 30.1.2013 | |
11340487 | Bohumír Tarnoci - B.T.SERVIS Letecká 2, 962 31 Sliač |
17836905 | upratovacie služby v budovách ÚPSVaR Banská Bystrica za mesiac august 2013 | 1239 vrátane DPH |
Zmluva 17/2013 | 5.9.2013 | 16.09.2013 | 27.9.2013 | |
11340681 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 bez DPH |
Zmluva 2011/02/PM | 4.12.2013 | 09.12.2013 | 2.1.2014 | |
11340573 | Ing. Peter Maďar - MIROMAX Lúčna 21, 974 01 Banská Bystrica |
40093115 | služby technika PO a BOZP | 180 bez DPH |
Zmluva 2011/02/PM | 14.10.2013 | 18.10.2013 | 15.11.2013 |