Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201300141 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 112,69 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 512,35 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300139 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 239,76 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300138 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc.potreby | 79,73 vrátane DPH |
rámcová dohoda 26805/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300137 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | papier | 177,77 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300136 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | papier | 101,27 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300135 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | papier | 62,23 vrátane DPH |
rámcová dohoda20396/2011-IV/5 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300130 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 253,38 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300129 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 251,82 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300128 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 49,82 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300127 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 666,26 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300126 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 291,19 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
201300125 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 100,22 vrátane DPH |
rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 15.4.2013 | |
52013 | Poradca podnikateľa s.r.o. M.Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | Zbierka zákonov | 50,00 vrátane DPH |
22.3.2013 | 02.04.2013 | 2.4.2013 | ||
201300149 | Kelcom International s.r.o. Na Troskách 12, Ban.Bystrica |
31564020 | revízia EZS | 306,93 vrátane DPH |
Zmluva 41/2003 - Dodatok č. 3 | 25.3.2013 | 02.04.2013 | 2.4.2013 | |
201300143 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 362,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 20.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300134 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Ban.Bystrica |
31644791 | čistenie rohoží | 8,88 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby z 17.12.2007 | 19.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300133 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčtovanie | - 2 849,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 6300143564 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300132 | RS Med s.r.o. Rybárska 410, Sliač |
45729166 | zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia | 55,76 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 18.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300131 | MUDr.Vacval Boris Medprom s.r.o. Bystrická 54, Žarnovica |
44506520 | zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia | 41,82 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 18.3.2013 | 27.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300109 | Jozef Bosák - Autoškola Križovatka 7, B.Štiavnica |
12606529 | vzdelávanie pre trh práce | 739,33 bez DPH |
Dohoda č. 7/§46/UoZ/2012 | 7.3.2013 | 19.03.2013 | 2.4.2013 | |
2013200108 | Jozef Bosák - Auškola Križovatka 7, Ban. Štiavnica |
12606529 | vzdelávanie pre trh práce | 1 330,80 bez DPH |
Dohoda č.8/§46/UoZ/2012 | 7.3.2013 | 19.03.2013 | 2.4.2013 | |
201300124 | MUDr.Rusnák František Kamenárska 208, Hliník nad Hronom |
31927998 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 13,94 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300123 | VADEMECUM s.r.o. Dolná 49, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 69,70 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 14.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300120 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | internet | 56,93 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí komunikačných služieb DSL 08102900016, DSL 08102900020 | 12.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4 353,50 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 12.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300118 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Ban.Štiavnica |
40045501 | údržba, kúrenie | 182,60 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby - dodatok č. 10 z 16.12.2011 | 11.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300117 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 344,17 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 11.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300116 | VOSKO s.r.o. Oremlaz 435, Brusno |
46619755 | seminár | 32,00 bez DPH |
11.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | ||
201300115 | Mestský bytový podnik Dolná 49, Kremnica |
00634336 | údržba | 7,02 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov z 1.4.2004 | 8.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300114 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1 651,32 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 8.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300113 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 8.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300112 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 8.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 664,08 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 8.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300110 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie | 3 633,05 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby z 17.12.2007 | 7.3.2013 | 20.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300107 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591, Žilina |
36403008 | el.energia doplatok | 2,92 vrátane DPH |
dohoda o platbách | 7.3.2013 | 12.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300106 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky | 73,25 vrátane DPH |
zmluva č. 1149601903 | 7.3.2013 | 12.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300105 | StVPS Veolia a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 444,65 vrátane DPH |
Obchodná zmluva č. 706201353 | 6.3.2013 | 12.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefóny | 54,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 6.3.2013 | 12.03.2013 | 21.3.2013 | |
201300101 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9 432,00 bez DPH |
komisionálna zmluva z 10.5.2004 | 5.3.2013 | 12.03.2013 | 21.3.2013 |