Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20135384 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 2,65 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1373196/15.6.2004 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135385 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 7,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1430059/5.8.2004 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135386 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 2,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1513987/14.10.2004 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135387 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 17,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange as. č. A1513936/14.10.2004 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135388 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 18,37 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A5238692/15.10.2010 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135389 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 8,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3816677/8.7.2008 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135391 | Orange Slovensko as. Medodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 4,9 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3592124/28.1.2008 | 4.7.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
20135392 | Výťahy Renovalift sro. Hlavná 448, 01009 Žilina Bytčica |
36426661 | oprava výťahu | 55,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711/2.8.2011 | 81/2013/1.7.2013 | 8.7.2013 | 26.07.2013 | 1.8.2013 |
20135349 | MUDr. Krošláková Zuzana sro 535, 02304 Stará Bystrica |
47232447 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
19.7.2013 | 09.08.2013 | 14.8.2013 | ||
20135393 | FERMIKA sro Hlinené 238, 02354 Turzovka |
36436089 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
8.7.2013 | 25.07.2013 | 14.8.2013 | ||
20135394 | AKtwo sro 1. mája 1367, 02302 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
8.7.2013 | 24.07.2013 | 14.8.2013 | ||
20135395 | Papiernictvo Cech Mierova 1742, 02201 Čadca |
14165198 | kancelársky materiál | 110,75 vrátane DPH |
83/2013/8.7.2013 | 10.7.2013 | 02.08.2013 | 14.8.2013 | |
20135396 | cleanex-cleanex s.r.o. 248, 02351 Raková |
43891811 | toaletný papier, tekuté myslo | 274,8 vrátane DPH |
86/2013/8.7.2013 | 11.7.2013 | 25.07.2013 | 14.8.2013 | |
20135397 | Slovak Telekom as Kaaradžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet za 6/2013 | 95,2 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 30.4.2004 | 10.7.2013 | 25.07.2013 | 14.8.2013 | |
20135398 | Slovnaft as Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 270,76 vrátane DPH |
Zmluva č. Sn-SSN-56100-2 zo dňa 11.8.2006 | 10.7.2013 | 02.08.2013 | 14.8.2013 | |
20135399 | SWAN as Borská č. 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky IP | 272,4 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 03.08.2013 | 14.8.2013 | |
20135400 | SWAN as Borská č. 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL back up - 2048 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 29.07.2013 | 14.8.2013 | |
20135401 | SWAN as Borská č. 6, 84104 Bratislava |
35680202 | VPN 6/2013 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2013 | 10.7.2013 | 29.07.2013 | 14.8.2013 | |
20135402 | SWAN as Borská č. 6, 84104 Bratislava |
35680202 | služba IP - Telefonia | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.7.2013 | 29.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135403 | SWAN as Borská č. 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2013 | 10.7.2013 | 29.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135404 | Slovenská pošta as Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, nájom priečinkov | 849,15 vrátane DPH |
10.7.2013 | 18.07.2013 | 15.8.2013 | ||
20135405 | Telefónica Slovakia sro Einsteinova 24, 85101 Bratislava |
35848863 | telefónne poplatky EURES T Beskydy | 38,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa 14.3.2011 | 11.7.2013 | 23.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135406 | LASER servis sro Lipová 3, 90081 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 86,4 vrátane DPH |
84/2013/8.7.2013 | 11.7.2013 | 02.08.2013 | 15.8.2013 | |
20135407 | Pergamon sro Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | toner | 59,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, reg. č. 14309/2011/iV/5-27.6.2011 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní..... 8.7.2011 | 85/2013/8.7.2013 | 11.7.2013 | 02.08.2013 | 15.8.2013 |
20135408 | MUDr. Krošláková Zuzana sro 535, 02304 Stará BYstrica |
47232447 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
12.7.2013 | 25.07.2013 | 15.8.2013 | ||
20135409 | Mestský podnik služieb Podzávoz 284, 02201 Čadca |
00183326 | zvoz vyseparovaných zložiek odpadu | 9,6 vrátane DPH |
Dohoda č. 45/2011 zo dňa 1.9.2011 | 12.7.2013 | 24.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135411 | DRUCKER sro, 1820, 02301 Oščadnica |
44925417 | renovácia tonerov | 108,23 vrátane DPH |
89/2013/11.7.2013 | 15.7.2013 | 02.08.2013 | 15.8.2013 | |
20135412 | Laser servis sro Lipová 3, 90081 Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 144 vrátane DPH |
88/2013/11.7.2013 | 15.7.2013 | 02.08.2013 | 15.8.2013 | |
20135413 | Úřad práce ČR Na poříčí 3510, 73801 Frýdek-Místek |
72496991 | náklady spojené s jednaním riadiaceho výboru 21-22.5.2013 Eures T Beskydy | 2590,16 bez DPH |
Grantová zmluva VS/2012/0178/18.7.2012 | 15.7.2013 | 30.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135414 | Medcentrum sro J.Milca 33,01001 Žilina |
36418081 | zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
16.7.2013 | 29.07.2013 | 15.8.2013 | ||
20135415 | Evoservis sro SNP 362, 02301 Kysucké Nové Mesto |
46369562 | elektronické verejné obstarávanie | 96 vrátane DPH |
91/2013/15.7.2013 | 22.7.2013 | 25.07.2013 | 15.8.2013 | |
20135416 | Pergamon sro Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 100,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní...8.7.2011 | 87/2013/11.7.2013 | 23.7.2013 | 02.08.2013 | 15.8.2013 |
20135417 | Slovnaft as Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 115,17 vrátane DPH |
Zmluva č.SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006 | 23.07.2013 | 14.08.2013 | 2.9.2013 | |
20135418 | Cech Daniel Ing. Mierova 1742,02201 Čadca |
14165198 | kancelársky materiál | 221,45 vrátane DPH |
90/2013-15.7.2013 | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
20135419 | LE CHEQUE DEJEUNER sro Tokašíkova 23/d,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 8 050 bez DPH |
Rámcova dohoda č.2870/2011-iV/8-11.4.2011, Dohoda o prístupení k rámcovej dohode-11.4.2011 | Objednávka-22.7.2013 | 24.07.2013 | 09.08.2013 | 2.9.2013 |
20135420 | Cech daniel Ing. Mierova 1742,02201 Čadca |
14165198 | kancelársky materiál, pečiatky | 48,76 vrátane DPH |
92/2013-15.7.2013 | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 2.9.2013 | |
20135421 | Neckár Pavol - AUTOŠKOLA 023 53 Staškov 761 |
35222450 | školenie vodičov referenčných vozidiel | 30 vrátane DPH |
82/2013-1.7.2013 | 25.07.2013 | 05.08.2013 | 2.9.2013 | |
20135424 | Xepap, sro Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 927,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera, reg.č.20396//2011-iV/5 zo dňa: 8.11.2011 | 94/2013-25.7.2013 | 02.08.2013 | 22.08.2013 | 2.9.2013 |
20135425 | TOPPRO servis sro Liesková 20, 040 01 Košice |
31701221 | upratovanie za 7/2013 | 865,59 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3/2012-31.12.2012 | 02.08.2013 | 16.08.2013 | 2.9.2013 | |
20135426 | Výťahy Renovalift sro Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | opravu výťahu | 13,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 81/2013-31.7.2013 | 02.08.2013 | 14.08.2013 | 2.9.2013 |