Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130501 | Gróf Barnabás,Ing.-EKOSTAV D.Streda,Kračanská cesta 40 |
11885700 | DS-oprava strechy nad garážou | 6864,95 vrátane DPH |
16/OE/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130485 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 11-12/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130487 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130459 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130467 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013 | 194,87 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130469 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 11/2013,zr.voda | 82,34 vrátane DPH |
15/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130462 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130461 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 45,68 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130455 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2013 | 513,33 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130454 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 1/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130447 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130446 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130445 | MUDr.Modravá Emília Lehnice |
34070991 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130443 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130451 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130439 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35 |
36804037 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 25.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130429 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | Zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130427 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130426 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130434 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2013 | 3298,45 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130428 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013 | 183,42 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130418 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 9-10/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 |