Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130137 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 4/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130105 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 3/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 08.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130071 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 2/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130033 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 2065,38 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 21.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130019 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 687,26 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130416 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 11/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130363 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 10/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130394 | Elbia spol. s r.o. B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | EKS-webhostingové služby-projekt | 84,12 vrátane DPH |
14/EU-EKS/2013 | 03.10.2013 | 03.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130353 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EKS-tonery | 224,73 vrátane DPH |
10/EU-EKS/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130442 | kanovits media, sro DS,Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlačiarenské práce | 1554,83 vrátane DPH |
18/EU-EKS/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130441 | SOŠRV s VJM DS,šv.Štefana 3 |
00162329 | EKS-prenájom priestorov | 1496 vrátane DPH |
19/EU-EKS/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130361 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4704 |
31628606 | EKS-kopírovací papier | 104,4 vrátane DPH |
13/EU-EKS/2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130466 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | EKS-kancelársky materiál | 172,45 vrátane DPH |
20/EU-EKS/2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130390 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | EKS-kancelársky materiál | 136,32 vrátane DPH |
15/EU-EKS/2013 | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54 vrátane DPH |
8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130039 | Antalová Anna, PaedDr. D.Streda, Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EKS - tlmočenie | 150 vrátane DPH |
3/EU-EKS/2013 | 23.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130064 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Stravovanie a občerstvenie | 911,4 vrátane DPH |
1/EU-EKS/2013 | 12.02.2013 | 18.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130050 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS - prenájom tlmoč.zariadenia | 300 vrátane DPH |
2/EU-EKS/2013 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130045 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Prenájom konferenčnej miest. | 720 vrátane DPH |
4/EU-EKS/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098 vrátane DPH |
9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130432 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS249CU-115BY,-169DD-výmena kolies | 36 vrátane DPH |
88/2013 | 15.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130245 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba OMV | 434,66 vrátane DPH |
34 a 49/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130349 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS169DD-výmena batérie | 68,8 vrátane DPH |
68/2013 | 23.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130386 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-zimné pneu-výmena | 238 vrátane DPH |
72/2013 | 14.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130282 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-výmena čelného skla | 236,81 vrátane DPH |
52/2013 | 22.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130460 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-servisné práce | 420,17 vrátane DPH |
92/2013 | 09.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130350 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-oprava-termostat | 56,71 vrátane DPH |
69/2013 | 20.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130244 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba OMV | 710,25 vrátane DPH |
34 a 48/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130243 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-3.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130125 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-2.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130005 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-1.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 04.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130190 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013 | 218,27 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130149 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013 | 230,76 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 |