Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130435   Mikro-trade spol. s r.o.
DS,Jilemnického 305/35
31421342  DS-ročná revízia detekčného systému  182,4 
vrátane DPH
  85/2013  18.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130434   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2013  3298,45 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    18.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130428   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013  183,42 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/2004    12.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130418   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 9-10/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 41/OEV/2011    08.11.2013  22.11.2013  27.11.2013 
2130432   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS249CU-115BY,-169DD-výmena kolies  36 
vrátane DPH
  88/2013  15.11.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130410   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  toner Canon L100  43,56 
vrátane DPH
  87/2013  06.11.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130397   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kancelársky materiál  1708,62 
vrátane DPH
  81/2013  17.10.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130392   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 9ks  674,12 
vrátane DPH
  78/2013  16.10.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130391   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery do faxu  21,29 
vrátane DPH
  79/2013  15.10.2013  27.11.2013  27.11.2013 
2130436   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 10/2013  49,61 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    21.11.2013  29.11.2013  27.11.2013 
2130442   kanovits media, sro
DS,Alžbetínske nám 1194/1
44599285  EKS-tlačiarenské práce  1554,83 
vrátane DPH
  18/EU-EKS/2013  27.11.2013  04.12.2013  27.12.2013 
2130441   SOŠRV s VJM
DS,šv.Štefana 3
00162329  EKS-prenájom priestorov  1496 
vrátane DPH
  19/EU-EKS/2013  26.11.2013  04.12.2013  27.12.2013 
2130444   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  softvér Kerio Control 1 rok  93,60 
vrátane DPH
  90/2013  29.11.2013  05.12.2013  27.12.2013 
2130440   Radočák Štefan
Šamorín,Mliečno 222
37490273  ŠA,VM-oprava a údržba plyn.kotlov  208 
vrátane DPH
  86/2013  27.11.2013  05.12.2013  27.12.2013 
2130439   MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro
Šamorín, Školská 35
36804037  Zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    25.11.2013  05.12.2013  27.12.2013 
2130450   NAY, a.s.
Bratislava,Tuhovská č.15
35739487  kávovar  449,1 
vrátane DPH
  93/2013  04.12.2013  06.12.2013  27.12.2013 
2130443   MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o.
Okoč, Lipový rad 2
46537929  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    28.11.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130451   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130449   Tóth Žigmund
Moca 129
17727812  DS-servis,údržba plyn.kotlov  333,86 
vrátane DPH
  75/2013  04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130448   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    04.12.2013  10.12.2013  27.12.2013 
2130452   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 12/2013  8672,4 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11  12/2013  06.12.2013  11.12.2013  27.12.2013 
2130456   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl.  78,12 
vrátane DPH
  97/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130457   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-tablet ASUS Nexus 7  359 
vrátane DPH
  89/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130466   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  EKS-kancelársky materiál  172,45 
vrátane DPH
  20/EU-EKS/2013  12.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130465   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery iné ako HP 2ks  95,18 
vrátane DPH
  100/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130464   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery HP 23ks  1693,28 
vrátane DPH
  99/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130463   Nagy Tibor- INFOTRADE
D.Streda,Rybný trh 331/3
46953132  pečiatky NPXXXV-2  73,57 
vrátane DPH
  95/2013  11.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130462   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130461   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 11
37847555  Telefónne poplatky - 11/2013  45,68 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    10.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130458   GRATEX International a.s.
Bratislava, Galvaniho ul. 17/C
35743468  VT-spotrebný materiál  161,64 
vrátane DPH
  98/2013  09.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130455   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 11/2013  513,33 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130454   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 1/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130453   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 1/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    06.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130447   MUDr.Modravá Emília
Lehnice
34070991  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    03.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130446   MUDr.Modravá Emília
Lehnice
34070991  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    03.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130445   MUDr.Modravá Emília
Lehnice
34070991  zdravotné výkony  69,7 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    03.12.2013  17.12.2013  27.12.2013 
2130467   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013  194,87 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/2004    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130475   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 11/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130474   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 11/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
2130473   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 11/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    12.12.2013  18.12.2013  27.12.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť