Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130155 | VZO, spol. s r.o. Nové Zámky,Platanova č.7 |
36699934 | simultánne tlmočenie | 240 vrátane DPH |
3/EU-D/2013 | 24.04.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130052 | VALEUR s.r.o. D.Streda, Múzejná 208/4 |
34119850 | Tlačiarenské služby | 251,88 vrátane DPH |
4/2013 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130449 | Tóth Žigmund Moca 129 |
17727812 | DS-servis,údržba plyn.kotlov | 333,86 vrátane DPH |
75/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130161 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 4/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130119 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 3/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130084 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 2/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130051 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 1/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130007 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 12/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130113 | Takács Alexander - kominár Trhová Hradská č. 114 |
14060825 | VM - čistenie komínov | 30 vrátane DPH |
20/2013 | 19.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54 vrátane DPH |
8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130205 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | spisový obal | 77 vrátane DPH |
37/2013 | 06.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130201 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | SCAN-kancelársky materiál | 189,22 vrátane DPH |
7/EU-SCAN/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130193 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 291,47 vrátane DPH |
26/2013 | 17.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130122 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 457,48 vrátane DPH |
19/2013 | 28.03.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130086 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 222,53 vrátane DPH |
8/2013 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130246 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
4/OEV/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130210 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/EO/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130375 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130376 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 |