Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130415 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 11/2013 | 8964 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130412 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2013 | 727,65 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130425 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 12/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130416 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 11/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130414 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 46,04 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130413 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130411 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 11/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130404 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 25.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130401 | MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130400 | MUDr.Laczkóova -SANDREX sro DS,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130399 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130383 | Barmedical, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130381 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130380 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130368 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130388 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody III.Q/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130385 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013 | 164,66 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130384 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2013 | 2978,5 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130375 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130376 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130378 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 9/2013 | 893,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130373 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130372 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 45,59 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130370 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 11/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130366 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2013 | 621,41 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130365 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 10/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130363 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 10/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130362 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 10/2013 | 10512 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 03.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130355 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130348 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 7-8/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny 8ks | 69,10 vrátane DPH |
zmluva 13/OE/2013 | 18.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 |