Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130425 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 12/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 1/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130416 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 11/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 42/OEV/2011 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130414 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 46,04 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130413 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130411 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 11/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130404 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 25.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130401 | MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130400 | MUDr.Laczkóova -SANDREX sro DS,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 21.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130386 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 156 |
32304111 | DS096CU-zimné pneu-výmena | 238 vrátane DPH |
72/2013 | 14.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130352 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kopírovací papier | 743,99 vrátane DPH |
70/2013 | 26.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130346 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 8ks | 610,7 vrátane DPH |
67/2013 | 16.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130399 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.10.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130406 | Authentica-Kultúra bez hraníc Veľké Dvorníky,Nový rad |
42287553 | SCAN-prenájom techn.vybavenia | 450 vrátane DPH |
9/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130407 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | SCAN-tonery | 172,77 vrátane DPH |
17/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130403 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | EPI - právny systém na r.2014 | 766,08 vrátane DPH |
84/2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130402 | Borbély Ladislav AUTO-AKU Rohovce 30 |
30368952 | VM-batéria do serverovne | 33,29 vrátane DPH |
83/2013 | 23.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130398 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 58 vrátane DPH |
80/2013 | 18.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130396 | Patakyová Valéria-LPP Bratislava,Devätinová 42 |
35328436 | ŠA-nasávacie a detekčné trubice | 91,12 vrátane DPH |
66/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130395 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery 12ks | 1021,2 vrátane DPH |
77/2013 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130383 | Barmedical, s.r.o. Holice, Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130381 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130380 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130368 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130390 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | EKS-kancelársky materiál | 136,32 vrátane DPH |
15/EU-EKS/2013 | 16.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130361 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4704 |
31628606 | EKS-kopírovací papier | 104,4 vrátane DPH |
13/EU-EKS/2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130360 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | SCAN-kopírovací papier | 92,8 vrátane DPH |
12/EU-SCAN/2013 | 02.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130354 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | SCAN-tonery | 153,68 vrátane DPH |
11/EU-SCAN/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130353 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EKS-tonery | 224,73 vrátane DPH |
10/EU-EKS/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130393 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1234 |
36550950 | DS-prečistenie kanalizácie | 59,08 vrátane DPH |
76/2013 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130388 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody III.Q/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130394 | Elbia spol. s r.o. B.Bystrica,Stoličkova 4/870 |
36702897 | EKS-webhostingové služby-projekt | 84,12 vrátane DPH |
14/EU-EKS/2013 | 03.10.2013 | 03.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130385 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013 | 164,66 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130384 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2013 | 2978,5 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130375 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130374 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 9/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130376 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130378 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 9/2013 | 893,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 |