Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130033 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 2065,38 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 21.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130019 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 687,26 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130224 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013 | 228,49 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130190 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013 | 218,27 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130149 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013 | 230,76 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130266 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 8/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130220 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 7/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130179 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 6/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 13.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130135 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 5/2013 | 39,17 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130109 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 4/2013 | 59,9 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130068 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 3/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130020 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 2/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130265 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 8/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130221 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 7/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.06.2013 | 20.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130178 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 6/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 13.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130134 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 5/2013 | 9,65 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130108 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 4/2013 | 47,54 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130067 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 3/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130021 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 2/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130342 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 8/2013 | 56,3 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 12.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130319 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 7/2013 | 58,85 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130485 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 11-12/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130348 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 7-8/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 |