Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130065 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 476,28 vrátane DPH |
9/2013 | 11.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130041 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - 6 ks | 169,9 vrátane DPH |
6/2013 | 18.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130351 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 423 vrátane DPH |
71/2013 | 24.09.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130195 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark/5ks | 396,9 vrátane DPH |
31/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130200 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner HP LJ 1100 | 38,7 vrátane DPH |
32/2013 | 28.05.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130324 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168 vrátane DPH |
65/2013 | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130410 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | toner Canon L100 | 43,56 vrátane DPH |
87/2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130079 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner CANON FX-10 | 43,56 vrátane DPH |
16/2013 | 01.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130214 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner a fax papier | 94,47 vrátane DPH |
35/2013 | 07.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130297 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 5 ks | 423 vrátane DPH |
53/2013 | 02.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130242 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 1ks | 54,71 vrátane DPH |
47/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 10ks | 910,5 vrátane DPH |
44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130052 | VALEUR s.r.o. D.Streda, Múzejná 208/4 |
34119850 | Tlačiarenské služby | 251,88 vrátane DPH |
4/2013 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130378 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 9/2013 | 893,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130337 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 8/2013 | 765,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130312 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/2013 | 882,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130258 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 6/2013 | 912,91 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130186 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 4/2013 | 931,92 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130144 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 3/2013 | 911,59 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 11.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130104 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 2/2013 | 872,48 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130419 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 10/2013 | 1010,87 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130219 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 192,07 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130218 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 33,54 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130217 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 123,53 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130216 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 520,44 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130373 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130372 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 45,59 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130332 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 45,74 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130331 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130307 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 46,01 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/06 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130306 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/05 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130264 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130263 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130212 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/06 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 50,23 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130172 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 49,99 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 |