Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130143 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 3/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 3/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130141 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 3/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130140 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 3/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130104 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 2/2013 | 872,48 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130098 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 2/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 2/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130096 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 2/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 1/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130060 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 1/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130012 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 787,79 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130453 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 1/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130424 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 12/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130371 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 11/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130339 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 10/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130304 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 9/2013 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130305 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 9/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130209 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 5/2013 | 97,01 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130176 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 4/2013 | 55,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130131 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 3/2013 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130100 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 2/2013 | 60,38 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130070 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 1/2013 | 69,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130451 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 12/2013 a 18.01.2014 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130411 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 11/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130365 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 10/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130326 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 9/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130299 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 8/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130256 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 7/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130167 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 5/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 06.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130128 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 4/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130087 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu za 3/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 05.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130057 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130040 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 1.-18.1.2013 | 62,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 28.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130038 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Vyúčt.spotreby plynu - r.2012 | 5416,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 22.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny 8ks | 69,10 vrátane DPH |
zmluva 13/OE/2013 | 18.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 |