Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130282 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-výmena čelného skla | 236,81 vrátane DPH |
52/2013 | 22.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4 vrátane DPH |
57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130149 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013 | 230,76 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130224 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013 | 228,49 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130353 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | EKS-tonery | 224,73 vrátane DPH |
10/EU-EKS/2013 | 27.09.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130086 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | Kancelársky materiál | 222,53 vrátane DPH |
8/2013 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130190 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013 | 218,27 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130147 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 4/2013 | 215,88 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 12.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130440 | Radočák Štefan Šamorín,Mliečno 222 |
37490273 | ŠA,VM-oprava a údržba plyn.kotlov | 208 vrátane DPH |
86/2013 | 27.11.2013 | 05.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130159 | Kálmán Jozef Vydrany č. 79 |
35281065 | Preprava osôb-JOB Expo Nitra 18.04.2013 | 206,4 vrátane DPH |
1/OSZ/2013 | 02.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130151 | Antalová Anna, PaedDr. D.Streda, Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EURES-T - Tlmočenie 4.4.2013 | 200 vrátane DPH |
2/EU-D/2013 | 18.04.2013 | 24.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130488 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 198,18 vrátane DPH |
105/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130467 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 12/2013 | 194,87 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130219 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 192,07 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130201 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | SCAN-kancelársky materiál | 189,22 vrátane DPH |
7/EU-SCAN/2013 | 28.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130428 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 11/2013 | 183,42 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 12.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130435 | Mikro-trade spol. s r.o. DS,Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
85/2013 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130183 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 5/2013 | 177,02 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 13.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130364 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 176,4 vrátane DPH |
73/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130223 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 6/2013 | 176,54 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 11.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130298 | MUDR.Heringesová Beáta, HERCON, s.r.o. Horná Potôň č.497 |
34143548 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 02.08.2013 | 21.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130466 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | EKS-kancelársky materiál | 172,45 vrátane DPH |
20/EU-EKS/2013 | 12.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130407 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | SCAN-tonery | 172,77 vrátane DPH |
17/EU-SCAN/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130041 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | Tonery - 6 ks | 169,9 vrátane DPH |
6/2013 | 18.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130324 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | toner do frankovacieho stroja | 168 vrátane DPH |
65/2013 | 21.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130111 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 3/2013 | 167,79 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 13.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130385 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné telefóny-poplatky za 10/2013 | 164,66 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130344 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 9/2013 | 163,35 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130476 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | ŠA-kontrola has.prístrojov a hydrantov | 162,72 vrátane DPH |
96/2013 | 13.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130030 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 1/2013 | 162,01 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 16.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64 vrátane DPH |
98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130485 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 11-12/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130418 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 9-10/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 41/OEV/2011 | 08.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130348 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 7-8/2013 | 160 vrátane DPH |
zmluva 22/OE/2012 | 19.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130286 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130248 | Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO Dolný Bar č. 183 |
43704247 | Služby BOZP,OPP za 5-6/2013 | 160 vrátane DPH |
22/OE/2013 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 |