Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130214 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner a fax papier | 94,47 vrátane DPH |
35/2013 | 07.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130264 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130263 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130257 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky-DEI 4ks | 29,8 vrátane DPH |
53/2013 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130256 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 7/2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130253 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 7/2013 | 10080 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 7/2013 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 |
2130266 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 8/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130265 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 8/2013 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 10.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130272 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 7/2013 | 151,89 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/04+dod. | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318 vrátane DPH |
51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130270 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | DS-Štúrova-opr.popl.zariadenia | 38,4 vrátane DPH |
36/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130269 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 7/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130258 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 6/2013 | 912,91 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130262 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 6/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130261 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 6/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130260 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 6/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130259 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 6/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130274 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130267 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35 |
36794341 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130251 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130247 | PEDNEF s.r.o. D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 02.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130231 | NOVAPHARM s.r.o. Bratislava,Sancova 110 |
35768568 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.06.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130277 | CKM 2000 Travel spol.s r.o. Bratislava, Vysoká 25 |
35692383 | EKS - letenky Francúzsko 3ks | 1098 vrátane DPH |
9/EU-EKS/2013 | 17.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130279 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody II.Q/2013 | 31,74 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130296 | Pharmaholding M-A spol. s r.o. Nitra,Hornočermádska 4 |
36532886 | doplneie lekárničiek | 97,08 vrátane DPH |
60/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30 |
36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462 vrátane DPH |
54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130291 | Pyrokom spol. s r.o. Komárno,Á.Jedlíka 4854 |
18048455 | kontrola has.prístrojov a hydrantov | 331,8 vrátane DPH |
59/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4 vrátane DPH |
57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130289 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Štúrova ul. | 106,8 vrátane DPH |
58/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130242 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 1ks | 54,71 vrátane DPH |
47/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130241 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 597,61 vrátane DPH |
42/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130237 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 10ks | 910,5 vrátane DPH |
44/2013 | 26.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130235 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 580 vrátane DPH |
40/2013 | 20.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790 |
36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29 vrátane DPH |
64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130288 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130287 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 29.07.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 |