Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130261 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 6/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130185 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 4/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 15.05.2013 | 24.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130142 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 3/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130097 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 2/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130499 | Agrotrade, spol. s.r.o. D.Klátov č.88 |
31424112 | pracovné odevy-nohavice,kabát,rukavice | 99,8 vrátane DPH |
112/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
2130500 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5 |
31434797 | pracovná obuv | 88 vrátane DPH |
113/2013 | 27.12.2013 | 31.12.2013 | 15.1.2014 | |
2130366 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2013 | 621,41 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130329 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 8/2013 | 329,85 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130303 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 7/2013 | 308,34 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130208 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2013 | 545,3 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130170 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2013 | 799,53 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130129 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2013 | 542,67 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130094 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2013 | 446,07 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130008 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2012 | 451,44 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130455 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2013 | 513,33 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130412 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2013 | 727,65 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130058 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2013 | 839,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130257 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky-DEI 4ks | 29,8 vrátane DPH |
53/2013 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130463 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky NPXXXV-2 | 73,57 vrátane DPH |
95/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130240 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | Pečiatky - 4 ks | 40,84 vrátane DPH |
43/2013 | 27.06.2013 | 08.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130232 | Nagy Tibor- INFOTRADE D.Streda,Rybný trh 331/3 |
46953132 | Pečiatky - 14 ks | 109,54 vrátane DPH |
39/2013 | 18.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130073 | Nagy Tibor - INFOTRADE D.Streda, Rybný trh 331/3 |
14153653 | Pečiatky - 14 ks | 97,99 vrátane DPH |
10/2013 | 14.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790 |
36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29 vrátane DPH |
64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130481 | Ďurček Igor Šenkvice,Cerovská 107 |
12687138 | oprava VT-tlačiarní | 159,96 vrátane DPH |
101/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130118 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Oprava tlačiarne MFP HPLJ 3030 | 106,56 vrátane DPH |
18/2013 | 20.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130236 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava tlačiarne a fotokop.stroja | 154,66 vrátane DPH |
41/2013 | 21.06.2013 | 27.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130289 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Štúrova ul. | 106,8 vrátane DPH |
58/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130364 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 176,4 vrátane DPH |
73/2013 | 04.10.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130290 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul. | 230,4 vrátane DPH |
57/2013 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130136 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Oprava a vyčistenie laminátora | 32 vrátane DPH |
25/2013 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130213 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS169DD | 353,46 vrátane DPH |
34/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130194 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS115BY | 334,02 vrátane DPH |
29/2013 | 23.05.2013 | 05.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130074 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU | 418,7 vrátane DPH |
12/2013 | 18.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130085 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Opr.fotokopírovacieho stroja SHARP | 111,8 vrátane DPH |
15/2013 | 04.03.2013 | 11.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130271 | CSIBA Pavol Sokolce,Hlavná 43 |
46899936 | odborná prehliadka plyn.zariadení | 318 vrátane DPH |
51/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130487 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilný telefón | 1 vrátane DPH |
zmluva 31/OF/2004 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 |