Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2130333   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 8/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130335   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 8/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130336   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 8/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130334   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 8/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130337   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 8/2013  765,2 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    10.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130338   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 10/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130339   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 10/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    10.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130341   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2013  2815,9 
vrátane DPH
zmluva 11/OF/04+dod.    11.09.2013  16.09.2013  23.9.2013 
2130344   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 9/2013  163,35 
vrátane DPH
zmluva 31/OF/04+dod.    12.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130342   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 8/2013  56,3 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    12.09.2013  18.09.2013  23.9.2013 
2130346   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  tonery 8ks  610,7 
vrátane DPH
  67/2013  16.09.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130345   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013  210,38 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    16.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130344   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné telefóny 8ks  69,10 
vrátane DPH
zmluva 13/OE/2013    18.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130348   Ing. Marta Szűcs Gaál - ABT, TPO
Dolný Bar č. 183
43704247  Služby BOZP,OPP za 7-8/2013  160 
vrátane DPH
zmluva 22/OE/2012    19.09.2013  24.09.2013  23.9.2013 
2130350   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 156
32304111  DS096CU-oprava-termostat  56,71 
vrátane DPH
  69/2013  20.09.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130349   Bíró Eugen - AUTOSERVIS
Mad č. 155
32304111  DS169DD-výmena batérie  68,8 
vrátane DPH
  68/2013  23.09.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130351   JURIGA spol.s r.o.
Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark/5ks  423 
vrátane DPH
  71/2013  24.09.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130352   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4705
31628607  kopírovací papier  743,99 
vrátane DPH
  70/2013  26.09.2013  06.11.2013  27.11.2013 
2130354   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 2
31327682  SCAN-tonery  153,68 
vrátane DPH
  11/EU-SCAN/2013  27.09.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130353   PERGAMON spol.s r.o.
Bratislava, Chemická 1
31327681  EKS-tonery  224,73 
vrátane DPH
  10/EU-EKS/2013  27.09.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130355   MUDr.Horváthová Adela
Šamorín,Čilistovská 566/6
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    30.09.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130356   Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o.
Bratislava, Závodná 3B/12256
36698491  DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013  720 
vrátane DPH
zmluva 30-33/OEV/11    01.10.2013  07.10.2013  5.11.2013 
2130361   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4704
31628606  EKS-kopírovací papier  104,4 
vrátane DPH
  13/EU-EKS/2013  02.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130360   Xepap, spol.s r.o.
Zvolen, Jesenského 4703
31628605  SCAN-kopírovací papier  92,8 
vrátane DPH
  12/EU-SCAN/2013  02.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130359   Nagy Attila-kominárstvo
Trstice č. 1148
37627911  DS-kontrola komína a dymovodov  34 
vrátane DPH
  74/2013  02.10.2013  11.10.2013  5.11.2013 
2130358   Szabó Attila,ml.
Hubice, č.106
37847554  upratovacie služby a toal.papier,mydlo  1666,17 
vrátane DPH
zmluva 4/OEV/2013    02.10.2013  11.10.2013  5.11.2013 
2130394   Elbia spol. s r.o.
B.Bystrica,Stoličkova 4/870
36702897  EKS-webhostingové služby-projekt  84,12 
vrátane DPH
  14/EU-EKS/2013  03.10.2013  03.10.2013  5.11.2013 
2130362   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 10/2013  10512 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    03.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130365   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 10/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130364   Kozák Ivan K&H
Senica, Janka Kráľa 733
22707042  oprava fotokopírovacieho stroja/Ádorská ul.  176,4 
vrátane DPH
  73/2013  04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130363   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 10/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 42/OEV/2011    04.10.2013  14.10.2013  5.11.2013 
2130366   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 9/2013  621,41 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/2005    07.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130368   MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro
Dolný Štál č. 39
36661678  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    08.10.2013  23.10.2013  5.11.2013 
2130370   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 11/2013  28,46 
vrátane DPH
zmluva 1/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130371   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 11/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 2,3/OEV/2013    08.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130379   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 9/2013  47,66 
vrátane DPH
zmluva 26/EO/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130377   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 9/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130375   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 9/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130374   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 9/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
2130376   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 9/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    09.10.2013  17.10.2013  5.11.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť