Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130150 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130026 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130318 | HORVÁTH Csolle Andrea,MUDr.-Reladin sro Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 14.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130293 | IZO-BAU spol. s r.o. Šamorín,Požiarnická 30 |
36260908 | ŠA-oprava rozbitej striešky | 462 vrátane DPH |
54/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790 |
36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29 vrátane DPH |
64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130270 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | DS-Štúrova-opr.popl.zariadenia | 38,4 vrátane DPH |
36/2013 | 12.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130027 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | VM-oprava elektr.zabezp.systému | 101,16 vrátane DPH |
č. 2/2013 | 15.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130083 | STAHL REISEN, spol.s r.o. Martin, Ul. 29. augusta 9 |
36370444 | SCAN - ubytovanie Luxemburg | 492 vrátane DPH |
6/EU-SCAN/2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130296 | Pharmaholding M-A spol. s r.o. Nitra,Hornočermádska 4 |
36532886 | doplneie lekárničiek | 97,08 vrátane DPH |
60/2013 | 31.07.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130388 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody III.Q/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130345 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 8/2013 | 210,38 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130320 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 7/2013 | 244,33 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130279 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody II.Q/2013 | 31,74 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130278 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 6/2013 | 218,28 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130224 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spot.vody ,zr.voda,stočné 5/2013 | 228,49 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130190 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 4/2013 | 218,27 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 15.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130149 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 3/2013 | 230,76 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130148 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1-3/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130107 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 2/2013 | 186,5 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130014 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 12/2012 | 50,48 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130013 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 12/2012 | 210,98 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130393 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1234 |
36550950 | DS-prečistenie kanalizácie | 59,08 vrátane DPH |
76/2013 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130180 | Plauter spol. s r.o. Komárno,Smrečinova 567/4 |
36565580 | EURES-T-Občerstvenie | 1066,01 vrátane DPH |
6/EU-D/2013 | 14.05.2013 | 31.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130181 | Plauter spol. s r.o. Komárno,Smrečinova 567/5 |
36565581 | EURES-T-Prenájom rokovacej miestnosti | 600 vrátane DPH |
4/EU-D/2013 | 14.05.2013 | 31.05,2013 | 4.6.2013 | |
2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130434 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2013 | 3298,45 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130384 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2013 | 2978,5 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130314 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2013 | 3034,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130226 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013 | 1730,7 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130182 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013 | 2280 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013 | 2078,55 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130110 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013 | 3043,4 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130069 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 1/2013 | 5165 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130018 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 12/2012 | 3889,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130368 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130317 | Nagy Tibor st.,MUDr.-Hemati Dolný Štál č. 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 12.08.2013 | 30.08.2013 | 28.8.2013 | |
2130169 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39 |
36661678 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 |