Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130212 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/06 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 50,23 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130172 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 49,99 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130138 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 3/2013 | 45,47 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130139 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 3/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.04.2013 | 16.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 45,71 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130091 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 19.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130055 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130054 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 45,89 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 45,32 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130016 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130478 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2013 | 2459,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 16.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130434 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2013 | 3298,45 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130384 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2013 | 2978,5 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130341 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2013 | 2815,9 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 11.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130314 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2013 | 3034,15 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130268 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2013 | 2270,8 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 08.07.2013 | 19.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130226 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 54/2013 | 1730,7 vrátane DPH |
zmluva 11/OF/04+dod. | 12.06.2013 | 19.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130182 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 4/2013 | 2280 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.05.2013 | 23.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130133 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + poštovné-úver 3/2013 | 2078,55 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130110 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-Úver + DS-POBOX za 2/2013 | 3043,4 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 13.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130069 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 1/2013 | 5165 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130018 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 12/2012 | 3889,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130441 | SOŠRV s VJM DS,šv.Štefana 3 |
00162329 | EKS-prenájom priestorov | 1496 vrátane DPH |
19/EU-EKS/2013 | 26.11.2013 | 04.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130083 | STAHL REISEN, spol.s r.o. Martin, Ul. 29. augusta 9 |
36370444 | SCAN - ubytovanie Luxemburg | 492 vrátane DPH |
6/EU-SCAN/2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130468 | Straková Alžbeta Hertník42,Fričkovce 22 |
45891788 | zástavy SR 4ks a EU 4ks | 112,1 vrátane DPH |
91/2013 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130494 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 12/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130495 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 12/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130474 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 11/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130473 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 11/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130471 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 11/2013 | 995,06 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130422 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 9/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130421 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 9/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 |