Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130455 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2013 | 513,33 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 06.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130216 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne poplatky za 05/2013 | 520,44 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130234 | ŠEVT a.s. Bratislava, Plynárenská 6 |
31331131 | EKS-kancelársky materiál | 528,54 vrátane DPH |
8/EU-EKS/2013 | 20.06.2013 | 03.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130129 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2013 | 542,67 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130208 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2013 | 545,3 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130238 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
46/2013 | 27.06.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130123 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 7 ks | 555,66 vrátane DPH |
23/2013 | 02.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130235 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 580 vrátane DPH |
40/2013 | 20.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130241 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 597,61 vrátane DPH |
42/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130181 | Plauter spol. s r.o. Komárno,Smrečinova 567/5 |
36565581 | EURES-T-Prenájom rokovacej miestnosti | 600 vrátane DPH |
4/EU-D/2013 | 14.05.2013 | 31.05,2013 | 4.6.2013 | |
2130346 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 8ks | 610,7 vrátane DPH |
67/2013 | 16.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130366 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 9/2013 | 621,41 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130491 | Agropotreby s.r.o. DS,Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál na opravu a údržbu | 622,22 vrátane DPH |
111/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130392 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery 9ks | 674,12 vrátane DPH |
78/2013 | 16.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130019 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 12/2012 | 687,26 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 14.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130284 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 695,99 vrátane DPH |
55/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130244 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba OMV | 710,25 vrátane DPH |
34 a 48/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130356 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-4.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
zmluva 30-33/OEV/11 | 01.10.2013 | 07.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130243 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-3.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130125 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-2.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 05.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130045 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Prenájom konferenčnej miest. | 720 vrátane DPH |
4/EU-EKS/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130005 | Bezpečnostná agentúra-Slovakia, s.r.o. Bratislava, Závodná 3B/12256 |
36698491 | DS,ŠA,VM-ochr.objektov-1.Q 2013 | 720 vrátane DPH |
30-33/OEV/11 | 04.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130412 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 10/2013 | 727,65 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/2005 | 07.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130285 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 737,29 vrátane DPH |
56/2013 | 26.07.2013 | 05.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130352 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | kopírovací papier | 743,99 vrátane DPH |
70/2013 | 26.09.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130295 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery 9ks | 747,83 vrátane DPH |
61/2013 | 01.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130337 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 8/2013 | 765,2 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130403 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. Žilina, Martina Rázusa 23A |
31592503 | EPI - právny systém na r.2014 | 766,08 vrátane DPH |
84/2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130012 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 787,79 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130170 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2013 | 799,53 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 09.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130058 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2013 | 839,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130104 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 2/2013 | 872,48 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130254 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 6/2013 | 874,32 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 04.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130312 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 7/2013 | 882,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130378 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 9/2013 | 893,56 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130493 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 12/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130475 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 11/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130423 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130377 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 9/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130333 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 8/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.09.2013 | 24.09.2013 | 23.9.2013 |