Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130274 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130176 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 4/2013 | 55,3 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 10.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130150 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 1-3/2013 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 25.4.2013 | |
2130042 | MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro Šamorín, Školská 35 |
36794341 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 18.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130034 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130011 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 12/2012 | 55,94 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130242 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner 1ks | 54,71 vrátane DPH |
47/2013 | 28.06.2013 | 06.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130131 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 3/2013 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 08.04.2013 | 12.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130304 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 9/2013 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva 2,3/OEV/2013 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130255 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 6/2013 | 52,75 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130211 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 5/2013 | 50,23 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130014 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 12/2012 | 50,48 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130436 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 10/2013 | 49,61 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 21.11.2013 | 29.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130300 | ASSi Computer spol. s r.o. D.Streda,B.Bartóka 790 |
36264288 | pamäťové karty do PC 3 ks | 49,29 vrátane DPH |
64/2013 | 02.08.2013 | 08.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 4/2013 | 49,99 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130404 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 25.10.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130154 | BORAS s.r.o. D.Streda, gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 23.04.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130028 | MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro Šamorín, Školská 35 |
36804037 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 17.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130026 | SANDREX s.r.o. D.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 48,79 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 15.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130379 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 9/2013 | 47,66 vrátane DPH |
zmluva 26/EO/11 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130108 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 4/2013 | 47,54 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130414 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 10/2013 | 46,04 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130307 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 7/2013 | 46,01 vrátane DPH |
zmluva 35/OF/06 | 07.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130461 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 11/2013 | 45,68 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130372 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 9/2013 | 45,59 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130332 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 11 |
37847555 | Telefónne poplatky - 8/2013 | 45,74 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130263 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 6/2013 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.07.2013 | 16.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130138 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 3/2013 | 45,47 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.04.2013 | 18.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130092 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 2/2013 | 45,71 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.03.2013 | 20.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130054 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 45,89 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130015 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 12/2012 | 45,32 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130036 | EVROFIN Int. spol.s r.o. Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | Samolepiace etikety do frank.stroja | 44,4 vrátane DPH |
č. 3/2013 | 22.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130410 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | toner Canon L100 | 43,56 vrátane DPH |
87/2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130079 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner CANON FX-10 | 43,56 vrátane DPH |
16/2013 | 01.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130459 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 10.12.2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130443 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 28.11.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130355 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.09.2013 | 14.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130251 | MUDr.Horváthová Adela Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | Zdravotné výkony za 12/2012-2/2013 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.07.2013 | 23.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130162 | MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro Topoľníky, Hlavná 667 |
36694754 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 03.05.2013 | 17.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130049 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 |