Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2130158 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | tonery a KIT do tlačiarne | 351,89 vrátane DPH |
27/2013 | 03.05.2013 | 27.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130391 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery do faxu | 21,29 vrátane DPH |
79/2013 | 15.10.2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130464 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery HP 23ks | 1693,28 vrátane DPH |
99/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130465 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 2 |
31327682 | tonery iné ako HP 2ks | 95,18 vrátane DPH |
100/2013 | 11.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130044 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Údržba fotokop.stroja SHARP | 269,14 vrátane DPH |
7/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
2130448 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 04.12.2013 | 10.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130408 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 05.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130358 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/OEV/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130325 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 04.09.2013 | 16.09.2013 | 23.9.2013 | |
2130302 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 3/OE/2013 | 06.08.2013 | 14.08.2013 | 21.8.2013 | |
2130246 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
4/OEV/2013 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130210 | Szabó Attila,ml. Hubice, č.106 |
37847554 | upratovacie služby a toal.papier,mydlo | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva 4/EO/2013 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130051 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 1/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130007 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 12/2012 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130084 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 2/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130119 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 3/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.04.2013 | 11.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130161 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 4/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 03.05.2013 | 16.05.2013 | 4.6.2013 | |
2130069 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 1/2013 | 5165 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130018 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 12/2012 | 3889,3 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 11.01.2013 | 21.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130113 | Takács Alexander - kominár Trhová Hradská č. 114 |
14060825 | VM - čistenie komínov | 30 vrátane DPH |
20/2013 | 19.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130402 | Borbély Ladislav AUTO-AKU Rohovce 30 |
30368952 | VM-batéria do serverovne | 33,29 vrátane DPH |
83/2013 | 23.10.2013 | 31.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130027 | P.N.L. Elektro, s.r.o. Rohovce 280 |
36269816 | VM-oprava elektr.zabezp.systému | 101,16 vrátane DPH |
č. 2/2013 | 15.01.2013 | 29.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130148 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 1-3/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130014 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody 12/2012 | 50,48 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 10.01.2013 | 17.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130279 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody II.Q/2013 | 31,74 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 18.07.2013 | 25.07.2013 | 30.7.2013 | |
2130388 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | VM-spotreba vody III.Q/2013 | 25,39 vrátane DPH |
zmluva 43/OF/05 | 16.10.2013 | 22.10.2013 | 5.11.2013 | |
2130484 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4705 |
31628607 | vš.materiál-kalendáre do kancelárií | 482,32 vrátane DPH |
94/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130117 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT - náhradné diely, všeobecný mat. | 255,42 vrátane DPH |
17/2013 | 21.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
2130456 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-Samsung SE506BB napaľovačka+prísl. | 78,12 vrátane DPH |
97/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130458 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-spotrebný materiál | 161,64 vrátane DPH |
98/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130457 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tablet ASUS Nexus 7 | 359 vrátane DPH |
89/2013 | 09.12.2013 | 17.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130483 | GRATEX International a.s. Bratislava, Galvaniho ul. 17/C |
35743468 | VT-tlačiarne 10ks | 2748 vrátane DPH |
104/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130078 | JAZYKOVÁ ŠKOLA Dunajská Streda Dunajská Streda, Športová 349 |
36086223 | Vypracovanie jazykového testu | 34 vrátane DPH |
14/2013 | 22.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
2130038 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Vyúčt.spotreby plynu - r.2012 | 5416,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 22.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
2130215 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Zál.linky,údržba,internet a prenájom IP za 05/2013 | 5037,14 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 27.6.2013 | |
2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
2130420 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 10/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
2130472 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 11/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130496 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 12/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | |
2130095 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 2/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 07.03.2013 | 27.03.2013 | 9.4.2013 |