Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340409 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1391,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 55/2013 | 27.09.2013 | 30.09.2013 | 30.9.2013 |
11340099 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
361164585 | Vykonávanie strážnej služby a ochrany č.9/2011 | 1450,15 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340583 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340526 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 11.12.2013 | |
11340473 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 05.11.2013 | 12.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340413 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 02.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340561 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1484,56 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 13.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340176 | Ejzatour Budovateľská 1430/1 , Snina |
36824356 | preprava osôb | 1486,30 bez DPH |
15/2013 | 26.4.2013 | 07.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340012 | Ing.Kamila Vilčková KA-LUX Humenné |
34977511 | upratovacie práce | 1495,86 bez DPH |
Zmluva i dielo 10/2011 | 9.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
11340043 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 1/2013 | 1500,98 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 4.2.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340573 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1569,39 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340577 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466779 | toner | 1593,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 100/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340111 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Snina |
36012424 | Za dodávku tepla za mes.2/2013 | 1644,3 vrátane DPH |
901 | 8.3.2013 | 19.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340420 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1650,48 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 10.10.2013 | |
11340182 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 4/2013 | 1650,48 vrátane DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 03.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340346 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | renovácia tonerov | 1652,98 vrátane DPH |
1/2013 | 43/2013 | 15.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 |
11340026 | Teplo CGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a teplej úžitkovej vody | 1671,60 vrátane DPH |
901 | 15.1.2013 | 18.01.2013 | 22.1.2013 | |
11340456 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1674,40 bez DPH |
Zmluva č. 9/2011 | 31.10.2013 | 07.11.2013 | 11.11.2013 | |
11340280 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | strážna služba | 1674,40 bez DPH |
9/2011 | 3.7.2013 | 12.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340169 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125 POvažská Bystrica |
36012424 | teplo a ohrav teplej vody | 1678,36 vrátane DPH |
901 | 17.4.2013 | 24.04.2013 | 7.5.2013 | |
11340327 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1698,32 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.8.2013 | 13.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340377 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba | 1722,24 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 4.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340237 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 5/2013 | 1722,24 bez DPH |
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov | 5.6.2013 | 14.06.2013 | 14.6.2013 | |
11340141 | Mária Benková Krátka 1466/5, Humenné |
36164585 | Strážna služba 3/2013 | 1746,16 bez DPH |
9/2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340578 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466780 | repasácia tonerov | 1848,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 95/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340065 | Teplo GGE s.r.o Rozkvet 2058, POvažská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla a ohrev teplej vody | 2006,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 12.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340587 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340549 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.12.2013 | 19.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340485 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 08.11.2013 | 14.11.2013 | 15.11.2013 | |
11340431 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 09.10.2013 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | |
11340386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 | |
11340345 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.8.2013 | 28.08.2013 | 30.8.2013 | |
11340299 | SWAN a s Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 11.7.2013 | 18.07.2013 | 22.7.2013 | |
11340201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 14.5.2013 | 23.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340156 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poskytovanie telekomunikačných služieb | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340107 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.3.2013 | 20.03.2013 | 20.3.2013 | |
11340054 | SWAN a.s. Borská 6 , Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb | 7.2.2013 | 19.02.2013 | 5.3.2013 | |
11340390 | Kridla s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | tonery do tlačiarní | 2055,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 5 | 49/2013 | 10.09.2013 | 18.09.2013 | 24.9.2013 |
11340371 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovacie služby | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 3.9.2013 | 13.09.2013 | 13.9.2013 | |
11340322 | Ing. Kamila Vilčková KA-LUX Gagarinova 403/33, Humenné |
34977511 | Upratovanie | 2093,56 bez DPH |
10/2011 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 |