
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340233 | XEPAP spol s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 695,99 vrátane DPH |
20396/2011-IV/5 | 33/2013 | 4.6.2013 | 14.06.2013 | 13.6.2013 |
11340368 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | kontajnery na smetie | 74,80 bez DPH |
č. 462 | 2.9.2013 | 06.09.2013 | 6.9.2013 | |
11340320 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.7.2013. do 31.7.2013 | 93,50 bez DPH |
462 | 1.8.2013 | 07.08.2013 | 21.8.2013 | |
11340268 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Kontajner | 74,80 vrátane DPH |
č. 462 | 1.7.2013 | 08.07.2013 | 8.7.2013 | |
11340221 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Výrub dreviny | 135,1 bez DPH |
6/2013 | 29.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340220 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.5.2013 do 28.5.2013 | 74,80 bez DPH |
462 | 29.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | |
11340187 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu od 1.4.2013 do 30.4.2013 | 93,5 vrátane DPH |
Zmluva č.462 | 6.5.2013 | 14.05.2013 | 14.5.2013 | |
11340134 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27 , Humenné |
00186155 | poplatok za kontajner | 74,80 vrátane DPH |
zmluva č.v462 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 8.4.2013 | |
11340086 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Odvoz odpadu podľa zmluvy č.462 za obd. 1.2-28.2.2013 | 74,80 vrátane DPH |
462 | 1.3.2013 | 13.03.2013 | 13.3.2013 | |
11340036 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, Humenné |
00186155 | Prepožičanie kantajneru -2ks | 93,5 bez DPH |
462 | 31.01.2013 | 07.02.2013 | 11.2.2013 | |
11340253 | Prakticus s.r.o. 1.mája Poliklinika 2045, Humenné |
Faktúra za zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
12.6.2013 | 27.06.2013 | 26.6.2013 | |||
11340219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
Vodné a stočné 20.4.2013-20.5.2013 | 491,69 vrátane DPH |
20-000002695PO2007 | 27.5.2013 | 07.06.2013 | 12.6.2013 | ||
11340136 | MUDr. Homza Jozef -Silhom Sládkovičova 300/3, Snina |
poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 34,85 bez DPH |
3.4.2013 | 30.04.2013 | 3.6.2013 | |||
11340159 | LUKAM s.r.o. 1.mája 5558, Humenné |
Spracovanie lekárskych posudkov obd.1.-3.2013 | 83,64 bez DPH |
09.04.2013 | 13.05.2013 | 9.5.2013 | |||
11240025 | LUKAM s.r.o. Ul. 1.mája 5558, Humenné |
Vypracovanie lek. posudkov obd. 10-12-2012 | 83,64 bez DPH |
15.1.2013 | 22.01.2013 | 28.1.2013 |