Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340580 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | ||
11340579 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner | 1178,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 | 101/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340578 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466780 | repasácia tonerov | 1848,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2013 | 95/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340577 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466779 | toner | 1593,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 100/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340576 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 99,19 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 96/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 |
11340575 | EKOL Humenné, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
36498645 | oprava dochádz.kontrolných hodín | 252,00 vrátane DPH |
92/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340574 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. Tolstého 1, Humenné |
34144650 | neón. Žiarivky | 267,41 vrátane DPH |
99/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340573 | D P A Security, s.r.o. Námestie osloboditeľov 20, Košice - Staré mesto |
46553860 | bezpečnostné služby | 1569,39 bez DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340572 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13000,01 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 26.12.2013 | |
11340585 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 541,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340589 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340588 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340587 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340586 | SWAN,a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340590 | Ing. Jozef Zubko AQUA - PROJEKT Partizánska 7, Humenné |
40573826 | technická pomoc - stavebný technik | 595,35 bez DPH |
Zmluva č. 01/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 30.12.2013 |